你好,你在幾月份的申報表里面填寫的留底底錢就是附表二。

老師,我在5學月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報5月份的報表時候進項少于銷售項稅額,因為申請的退款是6月才到賬的,所以5月份報表上面還是有留抵,這樣申報6月份報表時不會讓我們補交稅吧?還是說如果6月份進項稅額很大于銷項就可以不用補繳稅款啦
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務局共申報增值稅20萬,但公司沒有交稅錢(2月申報5萬、6月申報9萬、7月申報6萬),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應交稅費-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬,之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務處理呢?(原先的老會計不做了,我也看不出來是哪里出現(xiàn)了問題,只知道賬上余額和申報的對不上,差值是5000元)
我們有一筆外貿在5月確認收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報退稅, 但是我也應該在下周一申報增值稅(所屬期5月)的時候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧?
5月申報萬增值稅以后,去稅務局做了抵欠,所以現(xiàn)在5月申報表里的應納稅額和賬上不一樣,是對的么?這筆抵欠是不是要等6月再做?
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
你好老師25年匯算清繳得評定成不是小微啦,如果26年上半年資產總額能降下來,是還可以享受小微政策嗎?
含稅單價3620,差額征收5%,不含稅單價怎么算
找郭老師,老師,昨天聊到13萬做老板娘借款,如果做收入,多了13的錢又不是進貨款,是補交23年的社保,我怎么跟老板娘說這個事呢?一月到7也補交23年了33萬的社保,一共補交47萬了,我說難怪我的進項少了,原來抵了這些。前面我都沒想到。 如果做收入,無形中多用我的進項,本來我的進項來源就是有,商場租金(商場開店),管理費,按摩椅分成得進項,還有最大的就是進按摩椅貨款 。其他沒有來源了,我是怕我的進項發(fā)票不夠。
您好老師 停車場管理公司,收取的管理費,稅務上屬于租賃還是服務。謝謝老師
老師好!問下10月份取得一張正數(shù)購進產品發(fā)票,又取得一張一樣的紅沖的負數(shù)發(fā)票,做賬該咋處理?
老師:稅務稽查幾年前的,補交附加稅,現(xiàn)在如何做賬務處理?
老師她,個體工商戶收客戶款一定要對公嗎
老師。我個稅報完了。也扣了181塊錢稅。我發(fā)現(xiàn)每個人少報600元,我怎么弄?
老師你好,請問購進的汽車要不要交印花稅的
開具律師費給保險公司必須要簽合同嗎?對方說不簽合同直接開票可以嗎