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5月申報萬增值稅以后,去稅務局做了抵欠,所以現(xiàn)在5月申報表里的應納稅額和賬上不一樣,是對的么?這筆抵欠是不是要等6月再做?

2023-06-21 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-21 17:15

你好,你在幾月份的申報表里面填寫的留底底錢就是附表二。

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你好,你在幾月份的申報表里面填寫的留底底錢就是附表二。
2023-06-21
您好,同學,很高興回答您的問題
2023-09-05
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應交稅費應交增值稅進項就行。
2024-06-02
你好,增值稅需要按期來申報是這樣的。然后有稅款需要按期繳納。不萬七申報逾期申報會影響納稅不按期申報,逾期申報會影響納稅信用,會有滯納金和罰款的。
2024-02-23
你好,同學 補做一筆進項稅轉出 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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