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我們有一筆外貿在5月確認收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報退稅, 但是我也應該在下周一申報增值稅(所屬期5月)的時候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧?

2023-06-04 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-04 13:56

對的是的,是這么做的

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齊紅老師 解答 2023-06-04 13:57

你是商貿的,應該在免稅銷售額里面填寫就可以

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快賬用戶1401 追問 2023-06-04 14:03

我們是生產企業(yè)

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快賬用戶1401 追問 2023-06-04 14:04

這么填寫對吧?明天就把這比收入在增值稅表填進去的,但是這個月不做退稅申報

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齊紅老師 解答 2023-06-04 14:06

是的是的,可以的,可以這么做的

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快賬用戶1401 追問 2023-06-04 14:21

老師報關日期是4月1日 我們在5月所屬期才確認的收入 報的增值稅行么? 4月份所屬期增值稅沒來得及報收入

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齊紅老師 解答 2023-06-04 14:26

沒有關系的,可以的 正常

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快賬用戶1401 追問 2023-06-04 14:55

老師 出口當月就要確認收入么?

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快賬用戶1401 追問 2023-06-04 14:55

沒有到款 也確認收入?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 15:13

最好做收入 差一個月半個月也沒關系

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對的是的,是這么做的
2023-06-04
是的,可以的,可以這么做的。
2023-06-08
您好!老師正在看題目
2023-05-28
您好!匯率這個提示沒有關系,你4942.29是什么時候審核通過的,什么時候收到的退稅呢?
2023-07-09
同學你好 這個沒啥影響的,只要報表調整一致就行了 可以的
2021-06-17
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