你好,做營業(yè)外收入就可以了。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機(jī)器款(代收的錢有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳),有時(shí)收了30萬,但后面實(shí)際支付了50萬,而且約定在以后每月對(duì)應(yīng)實(shí)際支付的日期還款,(比方這個(gè)月12號(hào)付了50,那下個(gè)月的12號(hào)就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣,這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進(jìn)賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸:銀行存款 收每月還機(jī)器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi):借:其他應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶的往來
整月房租387200,已經(jīng)支付,原日期3.19-4.19號(hào),那么3.19-3.31號(hào)的房租費(fèi)用是162374.2,借:管理費(fèi)用—房租 162374.2 應(yīng)付賬款:224825.8 銀行存款:987200。 后來在5月初的時(shí)候,要求付4.19-4.30的房租,那這個(gè)本來是162374.2,?管理費(fèi)3500,但是只付了165874,按照實(shí)際支付的,我的賬上比實(shí)際多2毛錢,我現(xiàn)在在錄憑證,然后比實(shí)際少2毛錢,怎么調(diào)平
老師,麻煩問下,現(xiàn)在還有長期待攤費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)科目么,一年期的租金記入什么會(huì)計(jì)科目
公司走一批生鮮牛羊肉,采購于個(gè)體戶,我們公司銷售給客戶,雙方都不開票,怎么做賬
老師,上個(gè)月有一張專票開錯(cuò)了,這個(gè)月紅沖,報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額會(huì)把紅沖的數(shù)據(jù)減掉嗎
老師,求生產(chǎn)企業(yè)成本核算流程
老師,求出口退稅流程
老師,公司為小規(guī)模,1月與A公司簽了紅樹林修復(fù)項(xiàng)目,從B苗木公司購了10萬苗木,已種入。5月被C公司不小心鏟除,損失2萬苗木,經(jīng)協(xié)商C賠償2萬苗木費(fèi),人工費(fèi)不用陪償。那這筆款我以什么入購?
一般納稅人。當(dāng)月增值稅為0。印花稅是不是也有零申報(bào)?
老師,工資的計(jì)提和發(fā)放的賬務(wù)處理是怎樣的
老師,我們是一家農(nóng)業(yè)企業(yè),種田種蔬菜的。我們建了烘干房和育秧房,自行烘干水稻和育秧。現(xiàn)在我們提供給別人育秧和烘干服務(wù),請(qǐng)問需要繳納增值稅嗎?我看網(wǎng)上政策說是提供農(nóng)業(yè)服務(wù)失眠增值稅的,現(xiàn)在尋求老師的幫助,看理解是否正確
老師,物業(yè)開給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開具發(fā)票過來,然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳?兩個(gè)科目能相抵嗎?
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如果不做營業(yè)外收入的話,應(yīng)該怎么做咧
沖掉重新做嗎?
你好,你們單位付錢或者這個(gè)是普通發(fā)票的,直接按照你支付的來做。
不全部紅沖的,你紅沖兩毛錢就可以的。