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老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機(jī)器款(代收的錢有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳),有時(shí)收了30萬(wàn),但后面實(shí)際支付了50萬(wàn),而且約定在以后每月對(duì)應(yīng)實(shí)際支付的日期還款,(比方這個(gè)月12號(hào)付了50,那下個(gè)月的12號(hào)就還2萬(wàn),分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣,這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過(guò)之前進(jìn)賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸:銀行存款 收每月還機(jī)器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi):借:其他應(yīng)付 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶的往來(lái)

2023-03-09 07:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-09 07:42

你好,沒(méi)有問(wèn)題,是可以這么做的。

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快賬用戶7050 追問(wèn) 2023-03-09 07:44

老師,公司支付的稅點(diǎn)記什么科目

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齊紅老師 解答 2023-03-09 07:45

記入管理費(fèi)用稅金就行

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快賬用戶7050 追問(wèn) 2023-03-09 07:46

我們也收稅點(diǎn),在后面核算稅點(diǎn)收入怎么做分錄呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-09 07:47

你們收到的時(shí)候就沖消費(fèi)了 費(fèi)用

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快賬用戶7050 追問(wèn) 2023-03-09 07:48

比如:我們支付了53機(jī)器萬(wàn),里面是包含稅點(diǎn)的, 借:其他應(yīng)付-客戶 管理費(fèi)用-稅點(diǎn) 貸:銀行存款 這樣子嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-09 07:49

對(duì)你內(nèi)賬的話可以這么做。

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快賬用戶7050 追問(wèn) 2023-03-09 07:49

我收稅點(diǎn)是做的其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-03-09 07:50

你進(jìn)入到其他收入里面也可以。

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快賬用戶7050 追問(wèn) 2023-03-09 07:51

那把之前借方的管理費(fèi)用改為其他業(yè)務(wù)收入,這樣子行嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-09 07:51

沒(méi)問(wèn)題,內(nèi)賬沒(méi)有那么嚴(yán)格的要求。

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快賬用戶7050 追問(wèn) 2023-03-09 07:52

以后還會(huì)涉及退稅這塊

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齊紅老師 解答 2023-03-09 07:52

但實(shí)際上退稅的時(shí)候你就可以沖減收入。

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快賬用戶7050 追問(wèn) 2023-03-09 07:54

所以開始設(shè)好,也是沖減其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-03-09 07:54

對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思。

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快賬用戶7050 追問(wèn) 2023-03-09 07:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-09 07:55

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。

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你好,沒(méi)有問(wèn)題,是可以這么做的。
2023-03-09
從會(huì)計(jì)處理看,可做 “借:應(yīng)收賬款 70,貸:其他應(yīng)付款 70” 的調(diào)整來(lái)平賬。但調(diào)整要確保符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),若法人確實(shí)代企業(yè)還款或有合理協(xié)議轉(zhuǎn)應(yīng)付款則可行,否則可能違反真實(shí)性原則。同時(shí),調(diào)整可能影響稅務(wù),還會(huì)面臨審計(jì)與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整前應(yīng)與財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)顧問(wèn)溝通并備好相關(guān)材料。
2025-01-12
你好,你要先查一下這個(gè)科目下所有的憑證,看看是怎么產(chǎn)生的。
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你好; 分公司和這個(gè)外部單位是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?是否有協(xié)議;才好判斷你們分錄是否對(duì)? ?
2023-06-27
收款和開發(fā)票這樣處理思路可行。收款可借銀行存款,貸應(yīng)收賬款 - 信 E 付(或預(yù)收賬款 - 信 E 付) ;開發(fā)票可借應(yīng)收賬款 - 信 E 付 ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi)(若需)。因客戶零散不細(xì)分能簡(jiǎn)化核算,但要保證賬戶記錄清晰,留存業(yè)務(wù)憑證。
2025-03-26
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