你好,查賬征稅的是這么做的。

老師,個體戶做了稅務(wù)登記,也是跟小規(guī)模納稅人一樣按季申報增值稅,那他這個個人所得稅是核定征收嗎?
老師,問一下個體戶小規(guī)模納稅人,按季度申報,手機上申報的,沒有賬,也不做賬,不是查賬征收的,是不是就不用申報個稅經(jīng)營所得的匯算?
個體戶不是核定征收,要求自己申報,是不是也跟小規(guī)模納稅人一樣,建賬做賬報稅?
個體工商戶沒有建賬,稅費種認(rèn)定信息的征收代理方式是自行申報,但又核了定期定額核定。 ①請問選定期定額戶自行申報還是小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費申報 ②請問個體戶的雇員需要正常申報個稅不? ③一個自然人是多個個體戶的法人,請問對此自然人有什么影響不?怎樣操作才能稅務(wù)方面合規(guī)
老師,我想問下,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人中的個體工商戶核定征收 變 查賬征收,申報個體工商戶個人所得經(jīng)營所得稅是不是要成本發(fā)票。成本票是不是要跟我開出去的發(fā)票一致。
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
前面幾年都是核定征收的,沒有數(shù)據(jù),那怎么做呢
你好,盤點現(xiàn)有的余額來做期初
那以前的成本什么的就從這個月開始么?
從今年開始就需要有成本費用發(fā)票
前面的就不用管了,然后盤點現(xiàn)有的余額做起初就可以了,是這個意思嗎
是的是的,是這個意思的
因為是個體戶,沒有對公賬戶,是老板的私人卡或者支付寶收款付款,有問題嗎,需要辦理對公賬戶嗎
好,有沒有對公賬戶都可以的。
那就直接計入庫存現(xiàn)金或者支付寶之類的么
其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款。
在法人名下的卡里,做其他應(yīng)收款么?
可以的,可以這么做的。
7月份開始自己申報,那7月之前沒有記錄流水以及成本,是不是可以零申報
沒有業(yè)務(wù)的可以的
有業(yè)務(wù),但是沒有統(tǒng)計過,因為是老板自己的店鋪,他自己管管,沒有核算過
你好,那這種有風(fēng)險的,尤其是隱瞞收入的。