您好,你們13%哥點是算進去了,直接就是價款的基礎上乘以1.13
某公司中了一個標,價格是125000元,稅點是13%。該公司要把這個標轉(zhuǎn)給我們,但是我們只能開1個點給對方,那我們要開多少票給對方,對方才不會虧錢。 怎么計算的??
別人給我們開13個點的專票,但要我們返10個點給對方,那這10個點是按稅金計算還是按價稅合計算
老師,我們是6%的稅率,對方是13%的稅率,對方要給我們開專票29000,要收我們10%的稅點,這樣我們劃算開嗎,要么就開普票
采購方給我們開的普票 我們得給銷售方開專票 那我們能把13%的稅點加我們給對方報價中 怎么計算進去呢 公式怎樣算呢
你好老師請問一下對方給我們開發(fā)票,開普票1個點的,如果我們要專票呢他讓我們加10個點我想知道加幾個點我們合適,這個怎么算呢
公司要注銷,人員都已解除勞動關系,個稅系統(tǒng)怎么申報,已經(jīng)沒有人了
您好老師:外貿(mào)企業(yè)出口退稅收到的退稅款需要繳納企業(yè)所得稅或其他稅種嗎
出口退稅過程中,需要提供增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),現(xiàn)在專用發(fā)票都是電子發(fā)票。這個需要去哪里下載
老師,個稅已申報,稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔,那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進公司用什么財務軟件,公司多元化
公司電子稅務局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認證技術專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
這種我們都會多交什么稅 是不是我們還是虧的
這個是屬于繳納增值稅,你們不虧啊