銷售方開開紅字發(fā)票。
你好,我收到的增值稅電子專用發(fā)票已抵扣,但后面發(fā)生銷售退回,然后我就進(jìn)去發(fā)票管理系統(tǒng)填開紅字發(fā)票信息表,也已審核通過有信息表編號(hào),但銷售方后面開紅字發(fā)票時(shí)顯示原票已認(rèn)證,是否是他填紅字信息表時(shí)選了銷售方申請,因?yàn)槲铱此慕貓D其他說明信息寫的是銷售方申請
收到對方進(jìn)票,過了幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)需要退貨一部分,誰來開紅字發(fā)票,我們收票方申請紅字發(fā)票怎么顯示 已退回,退回原因:[總局底賬系統(tǒng)]沒有原票抄報(bào)信息
前兩個(gè)月收到一張5萬的進(jìn)項(xiàng)專票,已經(jīng)抵扣申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,我們要退還對方一半的貨,發(fā)票需要沖紅,可以讓銷售方直接開25000的紅字發(fā)票過來入賬嗎
公司購買了固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,貨款也付了。次月發(fā)生固定資產(chǎn)全部退回,我申請了紅字信息表,對方開具了紅字發(fā)票,對方又將款項(xiàng)退回給我們了。這一系列的賬怎么調(diào)整
請問老師,有個(gè)問題想咨詢一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
老師,請問按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,稅款按什么繳納?比如1200萬的合同,已完成50%,即按600萬確認(rèn)收入,但是發(fā)票只開了400萬,請問是繳納600萬的稅還是400萬的稅
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個(gè)藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會(huì)有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報(bào)增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報(bào)了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的?
專票啊,他讓我們采購方做紅字申請
你好,購買方認(rèn)證了,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以了。
我們還沒認(rèn)證
不認(rèn)證的話,銷售方自己開紅字信息表開紅字發(fā)票全部紅蟲再重新開