您好, 主要是什么原因的差異呢?
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上的本月收入和本年累計(jì)收入要和利潤(rùn)表保持一致?
老師,增值稅申報(bào)表銷售收入本年累計(jì)數(shù)和所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
季報(bào)的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表上的本年累計(jì),必須和所得稅利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入一致嗎
老師想問(wèn)下年度所得稅匯算表上的收入和增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入不一致怎么辦?
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)銷售額,一定和所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入一致嗎
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票,紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒(méi)問(wèn)題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
就是處置固定資產(chǎn)的不含稅收入的金額
那有差額 也是正常的? 不一致正常的
但是現(xiàn)在稅局要求增值稅和所得稅匯算表的收入一致,這樣的話會(huì)計(jì)報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算的收入就不一致了
但是你這個(gè)肯定不能一致啊,你固定資產(chǎn)清理了,不會(huì)記錄到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀
那這樣的話以后年度這個(gè)差異一致會(huì)存在的,不調(diào)整的話就一致存在報(bào)表和報(bào)稅務(wù)的不一致
后期這個(gè)報(bào)表就難填了
不用填整和稅務(wù)上的一致嗎
你賬務(wù)處理是會(huì)計(jì)要求怎么做的,你清理資產(chǎn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 會(huì)計(jì)處理就錯(cuò)誤了
沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是入固定資產(chǎn)清理,因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)的收入在填增值稅申報(bào)表時(shí)是填的未開(kāi)具發(fā)票里的
正確就是入固定資產(chǎn)清理? 你可以和稅務(wù)解釋
那這個(gè)要怎么解釋呢
那就是我的申報(bào)表不用修改對(duì)嗎
對(duì) 如實(shí)和稅務(wù)活,你處置固定資產(chǎn)該繳稅繳稅
處置的已經(jīng)是交了稅金的,但是他現(xiàn)在就是要求收入要改成個(gè)增值稅申報(bào)表上的一致該怎么辦
我都納悶了 為啥要改呢 那你們就只能聽(tīng)稅務(wù)的修改了
能不能把差額增加到營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出上
固定資產(chǎn)清理可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
關(guān)鍵如果只加一個(gè)收入的話利潤(rùn)這些就增加了
處置固定資產(chǎn)了 你有盈利 利潤(rùn)自然就增加了
好的,這樣能怎么改了不會(huì)是報(bào)表利潤(rùn)變動(dòng)呢
不可能,利潤(rùn)表肯定是有變動(dòng)?