是的,就是那樣計(jì)算的

某生產(chǎn)果酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,月銷售收入為。140.4萬元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金4.68萬元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為2.34萬元,該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為()萬元。
提問:老師,已知進(jìn)項(xiàng)稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計(jì)算出當(dāng)月的銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅收入,累計(jì)的不含稅收入3707161元,銷項(xiàng)發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項(xiàng)稅額1942.87元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請(qǐng)老師幫幫忙,謝謝
借:應(yīng)收賬款100元(不含銷售稅、銷項(xiàng)稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入95元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5元(銷項(xiàng)稅額) 問題:應(yīng)收賬款100元中已經(jīng)含了5元的銷項(xiàng)稅了,為什么后面又加個(gè)括號(hào)說不含銷售稅、銷項(xiàng)稅?
A公司為-一般納稅人,2019年8月份銷售情況:1.銷售廚具100件,不含稅價(jià)400元/件,專用發(fā)票上金額40000元,稅率13%,稅額5200元。另收包裝費(fèi),專用發(fā)票列明金額500元,稅率13%,稅額65元,款項(xiàng)存入銀行。請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為名少?
某生產(chǎn)果酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,月銷售收入為139.2萬元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金為4.64萬元。該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為()。A20.4萬元B20.74萬元C16.55萬元D
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?
天津的新能源科技有限公司,企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)是投資融資類,這家公司相關(guān)的稅務(wù)政策是什么?
老師你好,給別人用現(xiàn)金付款,對(duì)方可以給我們開發(fā)票不?我們收到的發(fā)票可以入賬不?
老師,高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠后稅率多少啊
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
老師,這個(gè)公司注冊(cè)資本金已經(jīng)繳足了,還需要做什么???
老師您好,發(fā)貨的電腦不熟練,把制表的事情推給我,我是財(cái)務(wù)本來是審核的,這個(gè)要老板給我加工資嗎
老師增值稅專用發(fā)票怎么分認(rèn)證和沒認(rèn)證?
請(qǐng)問客戶買了樣品,后期以返點(diǎn)的形式返還給他,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度不超過30萬,是按1%交增值稅,因?yàn)槭遣婚_票的,這個(gè)做賬是怎么做?


除了這個(gè)方法計(jì)算補(bǔ)的稅額,還有其他方法計(jì)算要補(bǔ)的稅額么?
就是補(bǔ)交漏申報(bào)收入的增值稅
只有這個(gè)方法計(jì)算稅額么
是的,現(xiàn)在是補(bǔ)交,就是補(bǔ)交漏申報(bào)的收入