同學(xué),你好
不是,如果你是成本,就不用這個(gè)費(fèi)用扣除比例

廣告策劃公司,接了個(gè)項(xiàng)目買了很多礦泉水作為禮品贈(zèng)送做宣傳,這批礦泉水可以直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做宣傳費(fèi)?如果做宣傳費(fèi)的話可以全額扣除嗎?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)幾個(gè)問題: 1、申報(bào):季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對(duì)嗎? 2、按含稅收入填,對(duì)嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報(bào)文化事業(yè)費(fèi),對(duì)嗎? 4、設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動(dòng)宣傳策劃費(fèi) 我公司開了這三種票,都要交文化費(fèi)還是哪個(gè)要交?
老師,我們是文化傳媒的公司。平時(shí)主要做活動(dòng),比如舞臺(tái)搭建這種。開票也是現(xiàn)代服務(wù)活動(dòng)費(fèi)。我們收到廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)。這是直接入成本還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呀?
營銷策劃公司。收入客戶服務(wù)費(fèi)(包含策劃費(fèi)和代理廣告),從客戶給的服務(wù)費(fèi)中支付廣告費(fèi)給廣告公司,用于給客戶宣傳,這個(gè)廣告費(fèi)用是要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)呢?如果計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-廣告支出,匯算清繳是否還要按照營業(yè)額的15%扣除呢?
請(qǐng)問我公司是一般納稅人,給上游開具推廣服務(wù)專用發(fā)票,我公司中間商賺差價(jià),下游為我開具廣告發(fā)布費(fèi)專票,等到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,需要把下游開具的廣告發(fā)布費(fèi)發(fā)票按照廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要求,只能作為成本在本年度扣除營業(yè)收入的15%嗎?因?yàn)槲覀儾蛔鼍唧w業(yè)務(wù)只作為中間商然后可以全額扣除?
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?
天津的新能源科技有限公司,企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)是投資融資類,這家公司相關(guān)的稅務(wù)政策是什么?
老師你好,給別人用現(xiàn)金付款,對(duì)方可以給我們開發(fā)票不?我們收到的發(fā)票可以入賬不?
老師,高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠后稅率多少啊
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
老師,這個(gè)公司注冊(cè)資本金已經(jīng)繳足了,還需要做什么???
老師您好,發(fā)貨的電腦不熟練,把制表的事情推給我,我是財(cái)務(wù)本來是審核的,這個(gè)要老板給我加工資嗎
老師增值稅專用發(fā)票怎么分認(rèn)證和沒認(rèn)證?
請(qǐng)問客戶買了樣品,后期以返點(diǎn)的形式返還給他,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度不超過30萬,是按1%交增值稅,因?yàn)槭遣婚_票的,這個(gè)做賬是怎么做?


我們是屬于廣告類的公司 這個(gè)廣告發(fā)布費(fèi)被人給我們開了500多萬 是屬于我們的成本 可以正常作為成本嗎
同學(xué),你好
只要真實(shí),是可以的
老師 那宣傳費(fèi)是什么情況下才能不能全額扣除只能扣除15%呢 是屬于銷售費(fèi)用才要按照比例扣除嗎
同學(xué),你好
宣傳費(fèi),就只能扣除15%
廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)是屬于宣傳費(fèi)嗎
同學(xué),你好
這個(gè)是宣傳費(fèi)
同學(xué),你好 不是,如果你是成本,就不用這個(gè)費(fèi)用扣除比例 這個(gè)不自相矛盾嗎
同學(xué),你好
不是。
這個(gè)發(fā)票你是作為成本,那就是當(dāng)作成本,不涉及扣除比例。
如果你這個(gè)是費(fèi)用,那就有扣除比例