上個季度繳納的36萬的稅款,可申請退稅
小規(guī)模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
小微企業(yè)本季度開了30萬的普票和負數(shù)普票36萬,應(yīng)該如何申報?
小微企業(yè)本季度紅沖上個季度普票36萬,又正常開普票30萬。上個季度繳納的36萬的稅款能退回嗎?
老師,請問上個季度專票+普票開超30萬繳納了稅費,那這個季度紅沖了上個季度的普票,如是紅沖了再開出普票不超30萬的情況下能退稅嗎?
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開了38萬,繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬,重新開30萬專票,請問這個30萬的專票增值稅,可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎?
老師,公戶收到一筆三亞市引進人才住房租賃和購房補,請問計入哪個會計科目的二級明細(這筆700元補貼無需發(fā)放給個人)
老師,公戶收到一筆三亞市引進人才住房租賃和購房補計入哪個會計科目的二級明細
墊付的費用可能收不回來,計入營業(yè)外支出可以嗎,沒發(fā)票是不是得納稅調(diào)增
老師好,股東完成了部分實繳投資款,需要到工商備案嗎?
你好,老師,施工合同,承包方式,甲供材,就可以開具3%增值稅發(fā)票吧!甲供材理解為主材,輔材都是甲供嗎?
對公賬戶給個人轉(zhuǎn)賬備注代扣代繳,個人交不交個人所得稅
會計準則有要求不同類型的公司必須用什么準則嗎
請問老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,今年被稅局查到殘聯(lián)金申報問題了!現(xiàn)在就是對農(nóng)民工工資發(fā)放做了個稅申報,但這幾千萬的工資總額是否計入殘聯(lián)金基數(shù)?
小區(qū)物業(yè)購買綠化帶苗木計入什么費用
我們發(fā)生了業(yè)務(wù),購進服務(wù)器銷售給對方,病負責服務(wù)我的維護及其他項目的維護,但是沒有約定各項內(nèi)容的金額,只有一個總金額,想問一下,在這種情況下我們該怎么開票???