同學(xué)你好 這個(gè)要登累計(jì)折舊的總賬

老師,固定資產(chǎn)登記三欄明細(xì)賬和總賬。固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊是分開兩個(gè)科目的,但是登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬是減去折舊的金額結(jié)余出來剩下的固定資產(chǎn)價(jià)值。這樣固定資產(chǎn)明細(xì)賬余額和固定資產(chǎn)總賬就對(duì)不上了。這樣做賬對(duì)嗎
每月有計(jì)提折舊,沒有結(jié)轉(zhuǎn)折舊,折舊出來的折舊額要登記到固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面去嗎?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)賬的折舊已經(jīng)登在一起了,那總賬的話,還要登累計(jì)折舊的總賬嗎
請(qǐng)問老師,有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)我細(xì)節(jié)沒掌握好,累計(jì)折舊,折舊的金額把它計(jì)入固定資產(chǎn)下面就行了,還是說累計(jì)折舊,這個(gè)科目還得登三欄賬
請(qǐng)問老師,比如圖片上的這張憑證,我手工記賬的話,要分別登管理費(fèi)用折舊和銷售費(fèi)用折舊明細(xì),累計(jì)折舊也要單獨(dú)登三欄式賬,另外,固定資產(chǎn)下面還得分別去折舊,是這意思嗎?
,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬


就是累計(jì)折舊不用登明細(xì)賬,但是累計(jì)折舊要登總賬,是這個(gè)意思嗎
對(duì)的 這個(gè)要登總賬的