購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字確認(rèn)單給銷售方銷售方開(kāi)紅字發(fā)票

開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,對(duì)方公司已經(jīng)認(rèn)證了怎么處理?
老師好,我們收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理
前期發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們應(yīng)該怎么處理?
開(kāi)得專票,稅率開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)把票認(rèn)證了,怎么處理
老師,我12月收到一張專票,一月發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,但是我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,該怎么處理
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
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會(huì)計(jì)學(xué)堂的師資力量怎么樣有哪些優(yōu)勢(shì)
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
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老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
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當(dāng)月報(bào)過(guò)稅了開(kāi)進(jìn)來(lái)是要更正申報(bào)嗎?還是次月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)月開(kāi)下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師還在嗎
好的呢謝謝
在的一直都在給你回復(fù)了,
次月開(kāi)具紅票,也是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后依據(jù)重新開(kāi)的發(fā)票入賬對(duì)吧?
老師對(duì)嗎?
是這個(gè)月認(rèn)證過(guò)的就不重新申報(bào)了,下個(gè)月根據(jù)紅票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后重新認(rèn)證對(duì)吧?
是的,對(duì)的。這個(gè)月的不用修改
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。