你好,借固定資產(chǎn)貸未分配利潤(rùn)。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,如何調(diào)整去年多記收入?去年給別單位代開(kāi)發(fā)票,錯(cuò)記入收入,今年調(diào)賬,并把去年收的這筆款項(xiàng)扣稅后還給代開(kāi)單位,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄分別怎么做? 不用以前年度損益調(diào)整科目
去年入固定資產(chǎn)的今年要轉(zhuǎn)出到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)紅沖更正憑證后,涉及的年度損益調(diào)整和報(bào)表調(diào)整怎么操作,分錄麻煩告知下
老師您好!我有一個(gè)疑問(wèn)我們調(diào)整往年損益類(lèi)都走了以前年度損益,聽(tīng)說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯(cuò)的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當(dāng)期損益我2018年12月車(chē)沒(méi)計(jì)提固定資產(chǎn)以及購(gòu)置稅走了管理費(fèi),現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計(jì)提,已經(jīng)過(guò)了折舊年限4年,我只沖賬不改財(cái)報(bào)和申報(bào)表,如何做分錄,我做當(dāng)期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時(shí)候會(huì)預(yù)警寫(xiě)說(shuō)明嗎?麻煩告知會(huì)計(jì)分錄,謝謝(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
我們公司用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有一筆20萬(wàn)的支出,應(yīng)進(jìn)在建工程,但去年做進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。請(qǐng)問(wèn)今年調(diào)回在建工程的分錄怎么寫(xiě)?
我們公司用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年做錯(cuò)賬,涉及損益,現(xiàn)在調(diào)賬,要把去年做進(jìn)損益的主營(yíng)成本調(diào)到固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄?
撿到的錢(qián)需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請(qǐng)問(wèn)下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒(méi)有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢(xún)不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢(xún)呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車(chē)公司,但是我們買(mǎi)了車(chē)子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類(lèi)別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元,但對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅啊?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)公司開(kāi)的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無(wú)票收入,補(bǔ)了20多萬(wàn)增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做2024年的賬呢?
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如果賬是做錯(cuò)在今年,就紅字沖銷(xiāo),然后再做正確的嗎?還是也貸未分配利潤(rùn)?
或者今年就直接在今年用當(dāng)年的科目,不需要通過(guò)未分配利潤(rùn)的。
發(fā)生在今年不通過(guò)未分配利潤(rùn)科目。