你好,這個只要是專票就可以抵扣
老師,我是建筑行業(yè)的分包企業(yè)——個人獨資企業(yè),然后總包為了響應(yīng)國家政策,現(xiàn)在和我們分包簽訂一個公司代發(fā)協(xié)議,那么每月一部分工資款打到工人個人賬戶,另外一部分打款到個獨企業(yè)賬戶,不管打到個人賬戶還是企業(yè)賬戶,票都開給總包了,我就不太明白,那么總包打給工人個人的那部分工資款,也開了票,怎么做賬呢?求解?
老師你好。我們找外包公司給我們提供員工他們負責(zé)發(fā)放工資,我們支付外包公司工資和管理費,他們?nèi)绻婚_管理費的話,我們支付的工資和管理費給他怎么做賬務(wù)處理,我們不申報個稅也不繳納社保,都是外包公司負責(zé)招人簽訂合同,不是直接和我們簽訂的,但是發(fā)票是差額,就是管理費發(fā)票,不包括工資部分的,我們怎么做賬務(wù)處理
老師好,我們找了一家外包咨詢公司簽了協(xié)議,包括工資社保服務(wù)等等,都是外包負責(zé),最后我們在給外包結(jié)賬,我們收到進項發(fā)票包括工資和社保了,能抵扣嗎
老師好,我們找了一家外包咨詢公司簽了協(xié)議,包括工資社保服務(wù)等等,都是外包負責(zé),最后我們在給外包結(jié)賬,我們收到進項發(fā)票包括工資和社保了,能抵扣嗎
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務(wù)公司對我們開的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費發(fā)票,說屬于勞務(wù)外包,這樣對嗎?我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務(wù)公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務(wù)費發(fā)票,那靈活用工服務(wù)費發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務(wù)費發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務(wù)外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資,沒看到勞務(wù)外包的這部分。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師 這個包括工資和社保全額的開票也是可以抵扣的嗎
對,這個是可以抵扣的
老師 那這個找不出對應(yīng)的銷項怎么辦
你們對外開票了,不就是銷項稅額嗎?
老師那我可以理解為,這部分人員工資費用的服務(wù),是對應(yīng)我銷項的部分合同,這樣行不
是沒問題,你可以這么理解