同學(xué)你好 對的 這個要交的
你好,老師我想問一下,我們是租房東的辦公室來辦公的,房東是商業(yè)性質(zhì)出租,每個月付租金7700給房東,本來我們不交19年房產(chǎn)稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報19年房產(chǎn)稅,要給19年房產(chǎn)稅發(fā)票和完稅憑證給征管員他,我想問的是申報了19年房產(chǎn)稅,我們要求稅局給我開的是租金發(fā)票還是房產(chǎn)稅發(fā)票呢?發(fā)票金額是按我們交7700的租金給我們開專票?(我們是一般納稅人,房東是個人)
老師,公司在北京買了一套房子,21年12月轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的,申報房產(chǎn)稅的時候顯示取得資格也是21年12月,前任會計在22年報了22年的房產(chǎn)稅(按從價計征申報),但是22年9月公司給兄弟公司開票租賃費(fèi)60萬,租賃地址就是這套房子,那為什么房租租賃費(fèi)不交房產(chǎn)稅前任會計按照租賃合同交的印花稅呢?
老師,公司房產(chǎn)稅一直都是按從價計征申報的的,近兩年公司有一部分廠房出租,但是所有房產(chǎn)稅還都是按從價計征申報的,現(xiàn)在專管員發(fā)來去年房租專票金額與從租計征房產(chǎn)稅金額0存在差額的疑點,請問如何回復(fù)專管員如何處理呢?
老師公司將部分廠房出租了,22年開的出租專票,但是開的是租期22年和23年的,請問這22年交房產(chǎn)稅還是按之前從價計征不是從租計征申報繳納的,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員說系統(tǒng)篩查出有開出租發(fā)票金額,但是沒有按從租計征的房產(chǎn)稅,請問是不是必須補(bǔ)交從價與從租的房產(chǎn)稅差額呀?有什么解決辦法嗎?
老師,專管員通知補(bǔ)交22年從租計征的房產(chǎn)稅(當(dāng)時開專票了但是按之前從價申報繳納的),這開票是在去年開的22年5月6日到23年5月5日的專票,請問這補(bǔ)交22年房產(chǎn)稅是不是直接按這開出的全年的發(fā)票來從租計算補(bǔ)交房產(chǎn)稅呀?
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學(xué)品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進(jìn)項稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個題 有一道不定項:甲銷售商品300萬,為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬.運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計年收入50萬,費(fèi)用15萬,稅費(fèi)5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
老師請問是按這開出的22年到23 年的所有專票金額來補(bǔ),還是說按照發(fā)票中那22年5月到12月的來補(bǔ),還是全部發(fā)票,即22年到23年6月的來補(bǔ)呢?
老師請問是按這開出的22年到23 年的所有專票金額來補(bǔ),還是說按照發(fā)票中那22年5月到12月的來補(bǔ),還是全部發(fā)票,即22年到23年5月的來補(bǔ)呢?
按這開出的22年到23 年的所有專票金額來補(bǔ),
那就是說全部按開出的專票金額來計算?老師如果出租只有5個月但是房產(chǎn)稅是按季度申報的話,這種情況如何從租計算房產(chǎn)稅金額呢?
同學(xué)你好 按照租金來就可以了
老師現(xiàn)在大部分廠房都出租出去了,自己公司還用著一部分,請問這補(bǔ)稅是不是都按照從租計征呀?自用的這部分還用考慮交稅嗎?
補(bǔ)稅是不是都按照從租計征
老師,現(xiàn)在補(bǔ)稅只按開出的發(fā)票金額從租計征嗎?這自己用的房子還用考慮從價格計征嗎?以后申報時只考慮出租的發(fā)票從租計征還是說從價一部分,從租一部分呢?一般企業(yè)都如何處理的呢
同學(xué)你好 出租之前的按照從價計征 出租之后的按照從租
那公司一部分出租一部分我們自用了,這以后申報房產(chǎn)稅的話能只報出租的那部分從租計征,自己這部分不考慮不?
同學(xué)你好 自用的要從價計征