你好,收入按部門確認,成本也是的
一個公司下有幾個業(yè)務分部,賬務總部處理,為了考核,按部門核算收入成本利潤,工程部,生產(chǎn)制造部門,物資部門?,F(xiàn)有一筆業(yè)務,工程部購入一批材料,完工后開出13%的銷項票。會計賬上將這筆收入計入物資部門,問其原因,說是工程服務稅率為9%,材料類13%不能計入工程部門的收入。請教老師,稅務上所規(guī)定的按不同稅率分別核算,并不包括企業(yè)內(nèi)部收入的歸屬吧,只是要求不同業(yè)務按適用的稅率開具發(fā)票,確認其銷售額和銷項稅額并分別申報納稅,不知我理解得對不對?
您好老師請問一下,我們注冊一個總公司,同時又注冊了一個分公司,這個總公司百分百控股分公司,但是總公司并沒有給他實施的,往那投太多的錢嘛,就是一點點的往來,那么現(xiàn)在總公司沒有收入,就是分公司有業(yè)務,現(xiàn)在都在用分公司的錢,目前掛往來怎么樣?怎么以利潤分配的形式把那個利潤分配給總公司,如果不想要分公司了,錢怎么全部轉(zhuǎn)到總公司
老師,您好~我們公司有個獎勵機制。就是按照每個店利潤總額的5%,對每個店的店經(jīng)理給予獎勵。然后次月發(fā)放。我同事說,只要在發(fā)放的時候做賬務處理就好。借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我覺得賬務處理是: 1、計提分錄 ???借:管理費用?? ??貸:應付職工薪酬——利潤分享計劃 2、發(fā)放分錄 ?????借:應付職工薪酬——利潤分享計劃 ????????????貸:銀行存款等 ???????????????????應交稅費--應交個人所得稅 但我同事說我這樣做是不對的。她說利潤就是利潤,又不是費用。為什么要做費用。 老師,我想知道正確的賬務處理到底是什么?謝謝
老師,下午好,A與B公司有業(yè)務往來的公司,B是銷售方且按照實際業(yè)務開票,同一個廠地,同一個老板,但把A公司的部門生產(chǎn)線電源接到B公司,造成B公司電費與收入比例明顯不合理,且成本也明顯增高,利潤成負數(shù),請問老師這有什么風險呢?如果為利潤不成負數(shù)B公司虛開票好嗎?
老師,我們公司原來是是公司-培訓機構(gòu)-學員這樣的銷售路徑,現(xiàn)在變成學員直接從我們公司買東西,分一部分利潤給學校,相當于學校不用進貨再賣,但是拿到一樣的利潤,這個東西是學員在我們公司的app上下單的,請問這個給學校返的利潤,要怎樣處理簡單呢,有什么辦法按照分成后的收入做賬呢
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則,請問我這個月計提去年的職工工資,是記當期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產(chǎn)負債表編制
10月申報期企業(yè)所得稅預繳里已計提應付職工薪酬科目里的公司部分的社保費用是否要記入進去?
請問老師本月繳納的上季度異地預繳增值稅和所得稅在本月申報增值稅和所得稅時候可以抵減嗎
2月將個稅退手續(xù)費入到營業(yè)外收入了,等到年底再將這個調(diào)到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請問三季度中間房子出租了,這種三季度房產(chǎn)稅怎么算了,沒出租前從價,出租后從租,這種要怎么申報繳納稅款了,系統(tǒng)會自動算嗎
老師,請問審計時沒有期初數(shù)據(jù),要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎
共同承擔部分最后也需要分攤到具體部門根據(jù)一定的標準
做賬的時候就把收入 成本的明細按部門分開做賬嗎?
是的,你說的是正確的這里