您好,是您給學(xué)校分利潤?是什么名義
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個有什么影響嗎
你好,老師,請問下,我們公司是一個一個民辦非營利組織,主要做垃圾分類,現(xiàn)在成立了一個閑置超市,就是幫居民售賣閑置二手物品,我們不賺一點(diǎn)差價(jià),賣了多少直接付給居民,除非是有捐贈的物品,賣了,我們就有利潤,現(xiàn)在是賣了東西的貨款直接進(jìn)了公賬,賣了之后在付給我們員工,員工在轉(zhuǎn)給居民個人。這個收入我可以不可直接已收到的金額減掉轉(zhuǎn)出的差價(jià)作為收入啊,
老師,我們公司原來是是公司-培訓(xùn)機(jī)構(gòu)-學(xué)員這樣的銷售路徑,現(xiàn)在變成學(xué)員直接從我們公司買東西,分一部分利潤給學(xué)校,相當(dāng)于學(xué)校不用進(jìn)貨再賣,但是拿到一樣的利潤,這個東西是學(xué)員在我們公司的app上下單的,請問這個給學(xué)校返的利潤,要怎樣處理簡單呢,有什么辦法按照分成后的收入做賬呢
公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進(jìn)貨,然后付款采購。然后廠家設(shè)置了任務(wù),銷售額,完成了就賺點(diǎn)返點(diǎn)銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價(jià),他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報(bào)?我拿回來后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報(bào)未開票收入?不會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?還有就是和代賬會計(jì)交接注意事項(xiàng)是什么?需要什么手續(xù)?注意什么?問一些那些問題?請一一回復(fù)。0經(jīng)驗(yàn),才學(xué)了商貿(mào)實(shí)操,但是這個商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣
老師,我們公司是做學(xué)生研學(xué)的,類似于小文化景區(qū),里面會有應(yīng)該食物區(qū),是別人合作,別人銷售她們請營業(yè)員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點(diǎn)是我們采購,我們不收房租水電費(fèi)衛(wèi)生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀,方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走,會到我們公戶上,這樣報(bào)稅,比如進(jìn)來發(fā)票,包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發(fā)票合適呢,本來研學(xué)館,別人都看得到那兒就有個食物區(qū),報(bào)稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費(fèi)這塊,所以我認(rèn)為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎,老師,請老師指點(diǎn)迷津
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅?
老師,請問每個月如何申報(bào)個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
相當(dāng)于給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師分利潤,是推銷出去產(chǎn)品的傭金,我說學(xué)校不太準(zhǔn)確,就是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),但是這個返傭金是明面上的,根據(jù)稅務(wù)局要求去做,不知道這個流程下我們公司要怎么做賬怎么報(bào)稅呢?有可能按返傭之后的收入入賬嗎
您好,那您就得按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個人所得稅,對方開發(fā)票,
我們要怎么做帳呢?對方都是個人,不提供發(fā)票
您好,不提供發(fā)票,那您企業(yè)所得稅沒法扣除,支付,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款
老師,那這個錢我們不直接給他,而是領(lǐng)一個虛擬的券,可以視同打折嗎,我們確認(rèn)收入的時候是按照折后確認(rèn)還是全額確認(rèn)呢?要怎么做賬呢?還要報(bào)個稅嗎?
您好,領(lǐng)一個虛擬的券,這個券最后如何處理呢?
老師,說白了就是那些搞返現(xiàn)活動的電商,都是怎么交稅怎么做賬的呢?
券用來抵下次的貨款,在網(wǎng)上下單的時候,用這個券一抵,就少交錢
您好,這個對于取得券的人只是少繳款,也不是取得了傭金收益