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您好老師請(qǐng)問一下,我們注冊(cè)一個(gè)總公司,同時(shí)又注冊(cè)了一個(gè)分公司,這個(gè)總公司百分百控股分公司,但是總公司并沒有給他實(shí)施的,往那投太多的錢嘛,就是一點(diǎn)點(diǎn)的往來,那么現(xiàn)在總公司沒有收入,就是分公司有業(yè)務(wù),現(xiàn)在都在用分公司的錢,目前掛往來怎么樣?怎么以利潤分配的形式把那個(gè)利潤分配給總公司,如果不想要分公司了,錢怎么全部轉(zhuǎn)到總公司

2020-11-25 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-25 13:02

同學(xué)你好 那就分公司注銷,上交總公司

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快賬用戶7356 追問 2020-11-25 13:03

不注銷的話,怎么可以把分公司的錢都轉(zhuǎn)到總公司嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-25 13:05

這個(gè)就是總公司撤回投資,上交就行了

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快賬用戶7356 追問 2020-11-25 13:05

賬務(wù)怎么處理呢

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快賬用戶7356 追問 2020-11-25 13:07

這個(gè)沒有投資,全部都是分公司的收入,也可以全部收回嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-25 13:12

是分公司的利潤嗎?做分紅就行了

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快賬用戶7356 追問 2020-11-25 13:20

嗯,總公司沒有收入,全部是分公司的業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2020-11-25 13:24

做分紅就可以的哦

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同學(xué)你好 那就分公司注銷,上交總公司
2020-11-25
你好??梢話焱鶃?,可以向分公司收取管理費(fèi)的形式獲取利潤
2020-11-24
問題1:往來需要處理。 分公司不具備獨(dú)立法人資格,其所有對(duì)外的債權(quán)債務(wù)通常應(yīng)由總公司承擔(dān)。在注銷時(shí),應(yīng)由總公司對(duì)其進(jìn)行清算,并接收其資產(chǎn)、債權(quán)和未了結(jié)的債務(wù),通過清算形成清算報(bào)表,確認(rèn)盈虧,并報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可,總公司據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 具體來說,要將總分公司之間的往來賬目相互抵銷,使往來余額清零。例如,如果總公司賬上對(duì)分公司有其他應(yīng)收款,而分公司賬上對(duì)總公司有其他應(yīng)付款,可以進(jìn)行對(duì)沖處理。 問題2:未分配利潤較高可能會(huì)有一些影響。 在分公司注銷時(shí),需要按照規(guī)定處理未分配利潤。未分配利潤清算時(shí),一般要按照以下順序進(jìn)行分配:彌補(bǔ)以前年度虧損(用利潤彌補(bǔ)虧損無須專門作會(huì)計(jì)分錄);提取法定盈余公積公益金(盈余公積用于彌補(bǔ)虧損或轉(zhuǎn)增資本,公益金只能用于職工集體福利);提取任意盈余公積;分配優(yōu)先股股利;分配普通股股利;最后是年終未分配利潤。 雖然分公司是盈利狀態(tài)且未分配利潤是正數(shù),但不能簡單地將往來和未分配利潤對(duì)沖。分公司的未分配利潤應(yīng)按照上述清算順序進(jìn)行處理,并報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可。 另外,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在注銷清算時(shí),賬上的未分配利潤可能需要按照清算所得補(bǔ)交個(gè)稅。 問題3:分公司帳上的科目余額需要轉(zhuǎn)到總公司賬上。 分公司注銷后,其資產(chǎn)負(fù)債等科目余額應(yīng)通過賬務(wù)處理全部轉(zhuǎn)到總公司賬上。例如,分公司有庫存商品、其他應(yīng)收款,總公司則對(duì)應(yīng)增加這些資產(chǎn);分公司的應(yīng)付賬款,總公司對(duì)應(yīng)減少。但需要注意的是,損益類科目由于在期末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),通常沒有余額,就不用再進(jìn)行處理了。具體的賬務(wù)處理可以參考以下分錄(假設(shè)分公司注銷后,有庫存商品10,其他應(yīng)收款5,應(yīng)付賬款15): 分公司賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款 15 貸:庫存商品 10 其他應(yīng)收款 5 總公司賬務(wù)處理: 借:庫存商品 10 其他應(yīng)收款 5 貸:應(yīng)付賬款 15
2024-07-24
同學(xué)你好 之前的掛往來了嗎
2020-12-22
你好;? 意思是會(huì)吧客戶的余額轉(zhuǎn)出去 ; 那 這個(gè)應(yīng)收賬款余額是客戶確實(shí)多支付的錢嗎 ? 還是說應(yīng)收未收的款; 才能判斷怎么來處理往來科目的?
2023-06-07
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