您好,這種工作簡(jiǎn)單,相當(dāng)于是會(huì)計(jì)的助手。
老師,麻煩請(qǐng)教下,非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè) 小微企業(yè) ,生產(chǎn)流程是,我們公司的設(shè)計(jì)部根據(jù)客戶需求定制設(shè)備出具圖紙,采購(gòu)部購(gòu)買物料,然后生產(chǎn)部組裝設(shè)備出貨。電氣部主要是做設(shè)備的運(yùn)行調(diào)試工作(售前和售后客戶現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)試)。公司有財(cái)務(wù)1人,助理1人,倉(cāng)庫(kù)2人,采購(gòu)部2人,機(jī)械設(shè)計(jì)部8人(其中經(jīng)理1人),電氣部14人(其中有2個(gè)經(jīng)理,1個(gè)助理),生產(chǎn)部10人(其中經(jīng)理1人,助理2人),銷售部4人(其中經(jīng)理1人),想麻煩問下老師,公司的這些員工,哪些人是入銷售費(fèi)用-工資、管理費(fèi)用-工資、制造費(fèi)用-工資、生產(chǎn)成本--人工工資?感謝
老師,生產(chǎn)加工和銷售型的服裝公司出納或者財(cái)務(wù)助理主要做什么,需要了解哪些財(cái)務(wù)知識(shí)
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須要會(huì)的辦公軟件學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?word excel ppt,這三個(gè),里面需要學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?鏈接是什么?ppt財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也要學(xué)習(xí)嗎?2.在理論和實(shí)際工作中,最開始做會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理或者會(huì)計(jì)文員工作,需要交接什么東西?什么印章?哪些檔案資料?交代什么?根據(jù)上面的理論和實(shí)際工作中的會(huì)計(jì)學(xué)堂的鏈接是什么?3.理論和實(shí)際工作中,會(huì)計(jì)的“虛假”都包括哪些?具體鏈接是什么?總共三個(gè)問題,請(qǐng)回復(fù),感謝老師!
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須要會(huì)的辦公軟件學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?word excel ppt,這三個(gè),里面需要學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?鏈接是什么?ppt財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也要學(xué)習(xí)嗎?2.在理論和實(shí)際工作中,最開始做會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理或者會(huì)計(jì)文員工作,需要交接什么東西?什么印章?哪些檔案資料?交代什么?根據(jù)上面的理論和實(shí)際工作中的會(huì)計(jì)學(xué)堂的鏈接是什么?3.理論和實(shí)際工作中,會(huì)計(jì)的“虛假”都包括哪些?具體鏈接是什么?老師,請(qǐng)回復(fù)我三個(gè)問題,謝謝老師!
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須要會(huì)的辦公軟件學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?word excel ppt,這三個(gè),里面需要學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?鏈接是什么?ppt財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也要學(xué)習(xí)嗎?2.在理論和實(shí)際工作中,最開始做會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理或者會(huì)計(jì)文員工作,需要交接什么東西?什么印章?哪些檔案資料?交代什么?根據(jù)上面的理論和實(shí)際工作中的會(huì)計(jì)學(xué)堂的鏈接是什么?3.理論和實(shí)際工作中,會(huì)計(jì)的“虛假”都包括哪些?具體鏈接是什么?請(qǐng)有關(guān)老師回復(fù)我以上三個(gè)問題,老師這么差勁嗎?我的問題有很難嗎?按照順序回復(fù)就可以
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
一般就是開發(fā)票,對(duì)賬這些