你好,因為普通發(fā)票,進項是無法抵扣的。分錄是 借:銷售費用,貸:銀行存款等科目?
老師,我們公司疫情期間減免增值稅,9月收到一張電費專用發(fā)票,未稅金額為607.08,稅額為78.92,當時的會計分錄為:借:銷售費用電費607.08,進項稅78.92,貸:銀行686:借銷售費用電費78.92,貸進項稅額轉(zhuǎn)出78.92,11月對方說這筆錢多收了,要退給我們,并開了銷項負數(shù)發(fā)票,請問我們要怎么做賬
注冊會計師小朱接到任務(wù)去審計小蘭公司,經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)小蘭公司2021年12月25日有以下一筆分錄:借:銷售費用一廣告費80000應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)4800貸:應(yīng)付賬款﹣ABC傳媒有限公司84800附件:(1)、廣告費增值稅普通發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一張,上面注明;不含稅金額為80000元,增值稅4800元,價稅合計84800元。(2)、廣告合同,上面注明廣告的播出時間為2022年1月到3月解:(1)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)寫出正確的會計分錄;(2)、注冊會計師寫出調(diào)整分錄求解,謝謝
老師,我們公司是一般納稅人,在發(fā)票勾選系統(tǒng)選了發(fā)票抵扣勾選,但是公司目前只有進項,沒有銷項,會計賬務(wù)處理的時候是借記應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅額嗎?舉個例子,單位發(fā)生銷售部門廣告費用113,對方開來增值稅專用發(fā)票,借:銷售費用100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅額13 貸:銀行存款113
廣告公司給我們開具了一張電子普通發(fā)票,會計分錄怎么寫?借銷售費用—廣告業(yè)務(wù)宣傳費,貸銀行存款這樣?不用考慮進項稅吧?
老師你好,我們是紅酒公司,近期組織員工去山上團建,并在山上酒店舉辦了紅酒品鑒會,收到一張 會展服務(wù)-會議費 的發(fā)票,包含了期間發(fā)生的所有費用,請問這個發(fā)票我怎么入賬? 借:銷售費用-廣告宣傳費 貸:銀行存款 可以嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。