這個收取稅點是你們自己約定好的; 這個沒有規(guī)定; 對方會根據(jù)對方稅率 比如增值稅和附加稅和企業(yè)所得稅的稅點 綜合稅負來考慮收取的
老師,我們是勞務(wù)公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數(shù)來開的,就是他們給的工資數(shù)是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應(yīng)收款700萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應(yīng)收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本??墒乾F(xiàn)在他們工資算錯了,工資數(shù)是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
請問老師,掛靠項目的稅負率要怎么計算?別人項目掛靠在我們公司,我們跟業(yè)主結(jié)算了100萬,現(xiàn)在我要跟施工方結(jié)算讓他們給我開成本材料票和人工合計83萬,其中23萬是人工,剩余的60萬是材料費用, ,我要怎么計算他們應(yīng)該給我開多少金額的專票和普票才比較合理?
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
沒有約定。他是按照正常需要交多少65萬的稅
65的金額交稅是多少增值稅附加稅企業(yè)所得稅
你好 ; 要看對方; 對方是什么類型的納稅人; 比如他進項稅抵扣; 那么他增值稅稅點可能就補收取你的;? ?只需要 所得稅? 和印花稅考慮收取你的; 比如大概 6個點 ; 如果增值稅不能有足夠進項稅抵扣; 那么可能就收取你19個點??
一般納稅人
看對方怎么個情況來收取的;? ? ?看我上面說的; 思路就是這樣; 這個稅點; 還得看對方財務(wù)怎么來計算的??
你給我說下增值稅收多少附加稅是否收取。這個19個點怎么算出來的。是按照總稅額*19個點還是?
你好; 比如增值稅按13%稅率? ?、附加稅按增值稅的12% 、 企業(yè)所得稅符合小微按5% ; 那么合計差不多就是19個點了??
如果不是企業(yè)小微是多少。25%是吧
附加稅不是減免一半嗎2023年政策
人家給他再要5萬多的稅款
給他再要5萬多的稅款
那是不是只收他13%的增值稅
是的; 就稅點很高的 ;所以還得看對方什么情況;? 對方財務(wù)會按照實際情況去分析;怎么收取稅點 不虧??