同學您好,請稍等,問題正在解答中
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
同學您好1 這里需要明確的一點是,有資質(zhì)的公司與你們公司之間簽訂的合同是怎么約定的,主要是看食材費用如何結(jié)算,如果對方只是賺取管理費,那么你們付給供應(yīng)商的就應(yīng)該全部是食材費用。如果你們與對方簽訂的合同約定,你們?nèi)课薪o他們,有他們來采購食材、食材差價由他們賺的話,那么這預(yù)付的5萬就屬于你們的之間合同的結(jié)算價款,如果是委托合同就屬于勞務(wù)結(jié)算價款
我都說的很明白了,老師看下我的問題描述,不用說別的怎么約定,我說的問題很明白
同學您好! 您付的50000元先換成不含稅金額,50000/1.06=47169.81元,然后再按照10%的比例剝離管理費用,47169.81/1.1=42881.65元,這里的42881.65元為食材費用,另外47169.81-42881.65=4288.16為管理費用
那老師我有點不明白這個管理費開票金額是食材費的10%,那么是不是管理費是不是本身是含稅額咋,他算價外稅還是價內(nèi)稅啊
同學您好! 因為從您的資料食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元,也就是食材和管理費都按6%的增值稅稅率計算的。也就是說你們與對方本質(zhì)上在提供一種管理服務(wù),食材及管理費均按照6%征稅
我問的意思是管理費10%征收,然后按這個價格開的增值稅發(fā)票,那么這個約定的10%是不是本身也含著稅,需要再剝離
同學您好! 從您的資料食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元,可以看出管理費10%是不含稅的,后面的10%2B1萬=11萬都是不含稅的
老師,麻煩如果按上面的算法,如果食材費673364.2元,管理費10%是67336.42元,稅費是6%算44442.04元,總共合計785142.66元。只有40萬元能付,那么食材費,管理費應(yīng)是多少
同學您好! 先把40萬換算成不含稅金額=400000/1.06=377358.49元,然后再按照比例分攤,食材費應(yīng)分攤=377358.49/(1%2B10%)=343053.17,管理費用=377358.49-343053.17=34305.32元