你好,這個是四舍五入的差異,可以放到營業(yè)外支出的。
老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務收入沒有記應交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
老師,我這邊開票主營業(yè)務收入和我這邊開票匯總金額一致,增值稅也是貸方金額也是根據(jù)發(fā)票一致計提的,為什么交增值稅會多交0.04,如果我這邊補計提這0.04分,主營收入就不對了,我不知道怎么辦了,這個多交四分,是直接計入營業(yè)外支出嗎,老師
老師增值稅四舍五入差異計入0.01分,如果計提多了是不是放在營業(yè)外收入,計提少了放在營業(yè)外支出,對不呀,老師營業(yè)外支出像這種情況是不是都不能稅前扣除。因為我的主營業(yè)務收入金額是對的,就不知道為什么增值稅會多出0.01
老師,我們公司有進出口業(yè)務,發(fā)生業(yè)務有開票給國外公司。問題一,這筆發(fā)票要怎么做會計分錄?根據(jù)發(fā)票正常入賬,這樣做對嗎?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅-銷項稅額
老師,10月份繳納增值稅的時候系統(tǒng)比賬面計提的增值稅多了0.01,我10月補提了 借:主營業(yè)務收入,貸 應交稅費~應交增值稅,結(jié)果現(xiàn)在賬面的總收入比增值稅申報表的總收入少0.01,這個怎么調(diào)一下?是不是10月補提的這筆分錄不合適
我想問一下,用單位往來的其他應付款支付購買固定資產(chǎn)的財務會計分錄怎么做,單位應付款的資金又在其他應收款這個科目上,腦子有點轉(zhuǎn)不過來了
老師,我是代理記賬公司,有一家般納稅人要注銷,他有7張進項發(fā)票2023年開進來的,2023年業(yè)務少2024年沒業(yè)務就沒認證,期中有一張進項是車也一直沒入賬,要是注銷的話車要先入賬再走清理嗎?還是不入賬行嗎?
開進來的發(fā)票,怎么處理做賬
老師,企業(yè)是在疫情期間成立的,沒有實繳也沒有提盈余公積,未分配利潤有八萬多,老板就是股東他一個人100%持股,現(xiàn)在想要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,怎么辦?
無票收入之前報過稅,后續(xù)客戶需要補開這筆發(fā)票,先沖銷之前的收入,然后再重新做一筆收入,后期補開的是專票,這種情況怎么報稅呢
廠房拆遷。得到賠償金。具體該怎么做賬啊
請問TEMU平臺綁定的空殼公司,提款如果提到個人賬戶,是否會存在涉稅風險,但如果提到空殼公司公戶,那實際收入不是空殼公司的,空殼公司也沒有實際出口,該如何處理這個問題
要發(fā)一個獎勵金,辦理什么手續(xù)呢?
我司是物流運輸公司,購買車輛運貨保險,計入主營業(yè)務成本科目,現(xiàn)在保險公司理賠,收到理賠款,計入什么科目?
學校請的專家講課費用,一次5000元,如何報稅,如何做憑證
好的,老師。
不用客氣,工作愉快。