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老師,我這邊開票主營業(yè)務收入和我這邊開票匯總金額一致,增值稅也是貸方金額也是根據(jù)發(fā)票一致計提的,為什么交增值稅會多交0.04,如果我這邊補計提這0.04分,主營收入就不對了,我不知道怎么辦了,這個多交四分,是直接計入營業(yè)外支出嗎,老師

2023-06-16 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-16 16:46

你好,這個是四舍五入的差異,可以放到營業(yè)外支出的。

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快賬用戶5648 追問 2023-06-16 16:47

好的,老師。

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:47

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是四舍五入的差異,可以放到營業(yè)外支出的。
2023-06-16
對的,是的,是這么做的。
2023-09-12
可以的,內(nèi)賬可以這樣區(qū)分
2020-08-01
你好,申報產(chǎn)生的差異差異計入營業(yè)外收支就可以了。
2024-01-08
是的,個體戶的收入總額=?主營業(yè)務收入%2B營業(yè)外收入
2025-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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