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我想問一下,用單位往來的其他應(yīng)付款支付購買固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做,單位應(yīng)付款的資金又在其他應(yīng)收款這個(gè)科目上,腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了

2025-08-20 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-20 17:18

你好,這個(gè)其他應(yīng)付款又支付? 正常是用其他應(yīng)收款抵減才對(duì)。

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你好;? 比如?事業(yè)單位購入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn)(按照確定的成本),貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn),借:事業(yè)支出、專用基金—修購基金等,貸:銀行存款、其他應(yīng)付款 等。
2023-05-25
這個(gè)轉(zhuǎn)其他收入處理,你這屬于負(fù)債
2022-01-28
你好,想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金 是對(duì) 第一筆,還是第二筆分錄的調(diào)整呢?
2023-02-24
你好, 借其他應(yīng)付款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入/銀行存款
2020-10-12
這個(gè)看那個(gè)余額小,沖掉那個(gè),轉(zhuǎn)另一個(gè)下面,只需要留一個(gè)往來,同一個(gè)單位和同一個(gè)人,借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款,這樣沖,
2021-02-20
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