同學(xué),你好 圖片沒有,麻煩再發(fā)一下
老師您好,公司賬面上掛了一筆應(yīng)付賬款——暫估入賬(貸方),是很多年前小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人時(shí)掛的,(具體原因不明確)也未付附件。之前的會(huì)計(jì)也沒沖,直到現(xiàn)在還掛著,老板也不知道怎么回事,那我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理這筆掛賬?如果不處理,公司想要注銷,會(huì)有影響嗎?
老師,以前會(huì)計(jì)2021年暫估一筆成本費(fèi)用,2022年4月收到9萬元發(fā)票,后面一直沒有做任何處理,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)付賬款貸方一直掛了9萬,這個(gè)要怎么處理呢,公司是小規(guī)模
老師好,小規(guī)模設(shè)計(jì)咨詢行業(yè),2021年12月暫估了一筆,見下圖,2022年4月收到發(fā)票,未付款,后面就沒再做任何賬務(wù)處理了,應(yīng)收賬款貸方一直掛著暫估9萬,現(xiàn)在這筆賬能怎么處理呢
老師們好!請(qǐng)問老師,信息咨詢服務(wù)公司小規(guī)模納稅人,2022年暫估成本是這樣做分錄的:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒有回來發(fā)票,現(xiàn)在要沖銷這筆暫估金額。應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,謝謝!
請(qǐng)問一下老師,采購貨物時(shí)付出去的款,確認(rèn)這筆款無法收回發(fā)票時(shí)賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?當(dāng)年度付完款后的會(huì)計(jì)分錄:1.借:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,貸:銀行存款;2.發(fā)票未回暫估入庫:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)年申報(bào)所得稅時(shí)因暫估的發(fā)票未回,調(diào)增了。現(xiàn)在可以確認(rèn)這筆款無法收回票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險(xiǎn)的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計(jì)金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個(gè)人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實(shí)際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理
這是分錄
同學(xué),你好 紅字沖銷這筆分錄,再按照發(fā)票重新做一筆分錄
跨了兩年了沒有關(guān)系嗎
同學(xué),你好 沒有關(guān)系
正確是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 ?付款時(shí),借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
在應(yīng)付賬款沒付之前這筆賬可以不用處理嗎,等付款了在紅沖
同學(xué),你好 嗯,可以的
如果這筆錢付不了,應(yīng)付賬款怎么平賬
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入