同學(xué),你好 你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了,你刪除結(jié)轉(zhuǎn)分錄,重新結(jié)轉(zhuǎn)一次
某公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)告的時(shí)間為6月30日和12月31日,存貨采用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),按單項(xiàng)存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。假設(shè)該公司只有一種存貨。2008年年初存貨的賬面成本為20萬(wàn)元,預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為16萬(wàn)元;2008年上半年度因售出該項(xiàng)存貨結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元,2008年6月30日存貨的賬面成本為18萬(wàn)元,預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為15萬(wàn)元;2008年下半年度因售出該存貨又結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元,2008年12月31日存貨的賬面成本為22萬(wàn)元,預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為23萬(wàn)元,則2008年下半年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表中“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”年末余額和2008年下半年度資產(chǎn)減值損失中“計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”的發(fā)生額分別為多少萬(wàn)元。老師,請(qǐng)問(wèn)這里面的所有會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)?特別是,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一小部分,然后出售,該怎么理解?這個(gè)前一期的會(huì)影響到后期嗎?然后期末預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值是22,成本是23呢?
老師,我們公司在發(fā)生支出的時(shí)候還沒(méi)有簽合同,所以費(fèi)用記在了項(xiàng)目上,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目成本,這個(gè)月合同簽回來(lái)了,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項(xiàng)目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里?
1.分配職工工資費(fèi)用,A產(chǎn)品工人工資4萬(wàn),B產(chǎn)品工人工資3萬(wàn),車(chē)間管理人員1萬(wàn),管理部門(mén)2萬(wàn)。2.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)A產(chǎn)品100件,A產(chǎn)品單位成本是120元。3.用銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。4.向大華公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)300元,增值稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。5.結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷(xiāo)售產(chǎn)品的成本,單位成本為120元,共銷(xiāo)售1000件。6.按照收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶(hù)余額,當(dāng)月發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元,管理費(fèi)用26000元,銷(xiāo)售費(fèi)用8000元,取得銷(xiāo)售收入共300000元。這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊,老師
您好,麻煩問(wèn)一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬(wàn)塊錢(qián)的郵費(fèi),然后本來(lái)我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)就超了,當(dāng)時(shí)財(cái)政就叫我把這筆預(yù)付郵費(fèi)取出來(lái),不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷(xiāo),今年我們用了5000塊錢(qián)的油費(fèi),然后今年的年初,預(yù)算是3萬(wàn)塊錢(qián),實(shí)際用今年的預(yù)算指標(biāo),用了18,000,剩下的12,000,財(cái)政就收回去了,現(xiàn)在就有一個(gè)問(wèn)題,在做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬(wàn)八來(lái)填,實(shí)際使用數(shù)也是1.8萬(wàn),那油費(fèi)就攤不到預(yù)算支出,就會(huì)超,目前我把年初累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬(wàn)對(duì)沖,今年年末就沒(méi)得余額了,那在做今年的決算時(shí),該怎么填?系統(tǒng)不曉得會(huì)不會(huì)把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)自帶到今年
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計(jì)計(jì)提了26萬(wàn)的人工成本。會(huì)計(jì)分錄如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時(shí)候,我沖回了這筆分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理呢?
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢(xún)下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶(hù),然后名下有一臺(tái)車(chē) 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買(mǎi)回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶(hù)都是個(gè)體戶(hù)或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
我沒(méi)有多結(jié)轉(zhuǎn),又怎辦呢?
同學(xué),你好 那就是系統(tǒng)錯(cuò)誤,需要聯(lián)系軟件服務(wù)商