可以的,可以這么做的,但是按照正規(guī)的,你交了不允許退回。

老師,請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)有差額,差額是由于有次開發(fā)票交了印花稅,但是后來發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開發(fā)票的時(shí)候少交印花稅就可以了
上月底收入未開票,本月申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào) 如果未申報(bào)此銷項(xiàng)能否更正申報(bào),可以更正幾次 印花稅是根據(jù)合同來看的嗎,跟實(shí)際金額可以不匹配嗎)
關(guān)于印花稅申報(bào),如果已開票的收入已經(jīng)申報(bào)印花稅,后期有沖紅也無需再開票,是否下次申報(bào)印花稅可以相應(yīng)減少吧?
老師,我們公司按期應(yīng)申報(bào)里面沒有印花稅,之前也沒有申報(bào)過印花稅過,我點(diǎn)擊如下:其他申報(bào)--財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)--印花稅(提示所選申報(bào)表當(dāng)前屬期無可申報(bào)的稅源信息!請(qǐng)檢查該屬期是否已申報(bào)或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請(qǐng)點(diǎn)擊【稅源采集】,直接進(jìn)入當(dāng)前稅種采集頁面。)---- 我改為綜合申報(bào)點(diǎn)擊如下---印花稅稅源采集---進(jìn)去點(diǎn)擊按此請(qǐng)問是這樣嗎?
老師,你好,由于我漏掉一筆營(yíng)業(yè)收入,但是印花稅已經(jīng)被扣了,那我現(xiàn)在如何再把這漏的這筆印花稅補(bǔ)交稅呢,公司是小規(guī)模一直都是按期申報(bào)印花稅,后補(bǔ)的是不是需要按次申報(bào)啊,急急急
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

