你好,本月開票直接申報即可,可以進行更正,直到補申報正確,印花稅稅根據合同繳納,你看你們起,是需要實際金額匹配!
上月底收入未開票,本月申報的時候怎么申報 如果未申報此銷項能否更正申報,可以更正幾次 印花稅是根據合同來看的嗎,跟實際金額可以不匹配嗎)
請問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計算機軟件可以嗎? 2.計算機軟件之間更改有時間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計算機軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會有罰款?滯納金,在哪查? 4.會計憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質方案嗎? 5.10月報稅,0申報,企業(yè)所得稅報表年初,年末數額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當地大廳不同工作人員說按年,有的說根據企業(yè)時間,已經按次申報了,如果確實按年,會產生罰款嗎?
公司19年開設了一個分公司,分公司是小規(guī)模納稅人,當個季度開票金額48萬元,當期代賬公司申報的所得稅和實際應納所得稅金額不符,多申報了成本。21年開具了紅字發(fā)票21萬,之前繳納的增值稅可以退嗎?所得稅更正申報的話,需要全額補稅還是可以只需要補繳未紅沖部分?如果分公司注銷的話庫存商品和應付賬款掛帳金額很多怎么處理?
老師好,小規(guī)模納稅人申報未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數字不一致了,可以在申報表上不填收入,直接在稅款計算欄本期預繳稅額上填個負數嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時,再在本期預繳稅額填寫個正數,這樣稅額沖減了,也不會多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
老師好,我單位每月暫估未開票收入,然后正常納增值稅,等到這些收入開了發(fā)票之后再沖回原暫估收入。納稅申報表與賬目同步操作。開票收入正常入賬報稅納稅。 但是現在我們發(fā)現有一筆超過一年以上確認的暫估收入已經開票但仍未沖回,(實質上是企業(yè)多申報了銷項稅額,但我企業(yè)一直銷項小于進項,未納過增值稅,受影響的是留抵稅額)現在調整增值稅申報表,稅務系統(tǒng)里面只默認一年以內的暫估是允許沖銷的,如果強制更正就會啟動異常核查流程,可能稅局要來查賬, 我想咨詢一下,在稅務法規(guī)層面,如果未開票收入申報后已經開票但超過一年以上未沖銷的,是法律強制性規(guī)定就不允許沖銷了還是經過稅務部門核查后情況屬實仍允許企業(yè)沖銷呢?
老師,現在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調到地產外包,為什么有些老人遇到開票風險向領導請示后領導口頭要求沒合同的預開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據,為什么老人沒有領導文字答復也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
藥房購買的空調用于冷藏藥品,用哪個會計分錄做賬
電子稅務局開票可以批量開票嗎?聽說批量開票導入容易出錯?
你好 請問對方提供的發(fā)票中開票方信息和發(fā)票查詢平臺顯示得開票方信息不一致,對方說這是總分公司,一種避稅方式,這樣的發(fā)票可以收嗎
老師,股權轉讓需要上個月的財務報表。小規(guī)模是要9月的嗎?還是第二季度報表?,
老師,我們公司9810出口到海外倉,報關單上是FOB價,那報關單上這個價格是銷售價還是采購價+頭程費?
老師晚上好,個體工商戶是查賬征收的小規(guī)模納稅人,5月份開業(yè)的,沒開業(yè)之前購買貨款都是開的收據,做為庫存的,這個收據可以作為成本費用嗎?
本月開票申報是指可以這個月開票下個月初申報的意思嗎
你好,是的,同學就是這樣的