你好,同學(xué),那是當(dāng)然的
申報出口退稅后稅務(wù)系統(tǒng)退的是留底稅額,這樣的話下個月的留底稅額是不是就不存在了?還能繼續(xù)抵扣銷項稅額嗎?留底稅額會全部退回嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
請問,本月稅額進項大于銷項,提示可以申請退還期末留抵稅額,是可以不退回,然后下個月接到抵扣嗎
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進項稅額明細)第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
請問出口退稅 退稅退的是進項部分嗎,進項稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進項50,銷項80已交,退稅勾選,然后退稅申報能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
董孝彬老師!接著上一個餐飲店核算成本的問題請教您!單菜成本核算和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理方法,結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本怎樣才能按凈含量價格結(jié)轉(zhuǎn)呢?瓶瓶罐罐的那么多輔料,難道要一樣一樣的稱重核算嗎?我還是不理解該怎樣做
個體工商戶一個月核定征收3萬,開票額超過3萬就需要繳納增值稅和經(jīng)營所得稅了嘛
那也可以不申請退回吧
你們能消化掉是可以不退回的