您好,先暫估入庫(kù),到時(shí)再?zèng)_賬
倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)了,月底沒(méi)有收到供應(yīng)商發(fā)票,財(cái)務(wù)是不是要暫估入庫(kù)?根據(jù)什么來(lái)暫估入庫(kù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款,還沒(méi)有收到發(fā)票,上月暫估入庫(kù),入庫(kù)時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,上個(gè)月收了貨付了款,沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,是暫估入庫(kù)的,這個(gè)月發(fā)票收到了,怎么入賬呢?
老師好,上個(gè)月付現(xiàn)金買了一批貨,供應(yīng)商發(fā)貨了,我貨上月已收到,但是供應(yīng)商上月沒(méi)有開(kāi)票,這批貨上個(gè)月也沒(méi)有賣出去,怎么樣做賬好呢?做上個(gè)月暫估入庫(kù)還是做那批付款當(dāng)作預(yù)付款好呢,本月供應(yīng)商開(kāi)了票再做購(gòu)進(jìn),本月賣出此貨做銷售收入,暫估需要本月再紅沖,預(yù)付款就不需要了,哪個(gè)比較好
老師,上月暫估入庫(kù),暫估時(shí)銀行也付款,次月有退貨發(fā)票也是次月開(kāi)的,發(fā)票的金額是減了退貨的金額開(kāi)的,退貨的貨款暫時(shí)沒(méi)退回來(lái),這個(gè)要怎么做賬
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開(kāi)了9萬(wàn),廣告服務(wù)開(kāi)了12000,廣告服務(wù)沒(méi)超過(guò)2萬(wàn),加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開(kāi)出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開(kāi)出的銷項(xiàng)總共不超過(guò)7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響???
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒(méi)事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫(kù)稅收嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫分錄
老師,上月已經(jīng)暫估入庫(kù)了,這月是按原分錄做負(fù)數(shù),然后, 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款對(duì)吧
是的,就是這樣做的
那上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,做了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 按價(jià)稅合計(jì)金額做的,這個(gè)還要改嗎? 正常是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎,上月我按價(jià)稅合計(jì)做了 這個(gè)要不要調(diào)整?
如果金額不一致,也要調(diào)下