您好,按照實(shí)際收到的暫估入庫(kù)。

對(duì)于庫(kù)存,只要貨到了,就要入庫(kù)。但是如果發(fā)票沒(méi)到,用暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時(shí)入庫(kù):借:庫(kù)存商品 ?貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(借方紅字); 這樣通過(guò)查看“庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)”明細(xì)賬就能知道誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師這樣做賬對(duì)嗎?
老師您好,對(duì)于月底沒(méi)沒(méi)有收到發(fā)票但是入庫(kù)的情況要暫估入庫(kù)是嗎?發(fā)票幾個(gè)月不回來(lái),發(fā)票什么時(shí)候回來(lái)再?zèng)_暫估,還是每月月初沖回來(lái),月底再暫估呀?
倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)了,月底沒(méi)有收到供應(yīng)商發(fā)票,財(cái)務(wù)是不是要暫估入庫(kù)?根據(jù)什么來(lái)暫估入庫(kù)呢?
老師,很多采購(gòu)的材料和物料都是先收到貨,倉(cāng)庫(kù)寫入庫(kù)單,發(fā)票后到,這種情況想要和倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)上,是不是只能根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單做暫估入庫(kù),來(lái)票時(shí)再?zèng)_暫估
#提問(wèn)#老師月底倉(cāng)庫(kù)原材料已收到入庫(kù),但發(fā)票對(duì)方未開來(lái),財(cái)務(wù)暫估入賬。那銷售出去的商品,已開具出庫(kù)單,財(cái)務(wù)上未給客戶開出發(fā)票,怎么暫估,具體分錄?暫估價(jià)怎么定?
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?


暫估入庫(kù)時(shí)根據(jù)什么來(lái)入帳呢?送貨清單跟入庫(kù)單嗎?要不要附在憑證后面?
您好,按照入庫(kù)單入賬的。
入庫(kù)單。送貨單附在憑證后面。
不附在后面可以嗎?
。我說(shuō)的這些是附在憑證后面。
留在倉(cāng)管那里
。需要放在會(huì)計(jì)憑證后面。
送貨清單和入庫(kù)單,倉(cāng)管不拿過(guò)來(lái),財(cái)務(wù)可以暫估入帳嗎?
那你按什么數(shù)據(jù)暫估呢?
倉(cāng)管不拿過(guò)送貨清單和入庫(kù)單過(guò)來(lái),財(cái)務(wù)可以暫估入帳嗎?
。您好,您需要有準(zhǔn)確入庫(kù)的數(shù)據(jù)。然后還有附件。在暫估。
倉(cāng)管叫財(cái)務(wù)按倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)入帳,她說(shuō)除了有發(fā)票的,沒(méi)有發(fā)票的就暫估入庫(kù),就是沒(méi)有單據(jù)給財(cái)務(wù)這里。
會(huì)計(jì)正常做暫估就可以了。
然后把相關(guān)的單據(jù)給會(huì)計(jì)做帳用。