您好,按照實(shí)際收到的暫估入庫。
對(duì)于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時(shí)入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細(xì)賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對(duì)嗎?
老師您好,對(duì)于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發(fā)票幾個(gè)月不回來,發(fā)票什么時(shí)候回來再?zèng)_暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
倉庫收貨入庫了,月底沒有收到供應(yīng)商發(fā)票,財(cái)務(wù)是不是要暫估入庫?根據(jù)什么來暫估入庫呢?
老師,很多采購的材料和物料都是先收到貨,倉庫寫入庫單,發(fā)票后到,這種情況想要和倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)上,是不是只能根據(jù)倉庫的入庫單做暫估入庫,來票時(shí)再?zèng)_暫估
想問一下月末怎么暫估庫存,因?yàn)閭}庫系統(tǒng)入庫本月是入了有發(fā)票的和沒有發(fā)票的,沒有發(fā)票的庫管做的是暫估入庫,有發(fā)票的按照發(fā)票來入庫,財(cái)務(wù)賬上是根據(jù)發(fā)票來入賬,但是發(fā)票可能是之前月份的,那財(cái)務(wù)月底怎么做暫估入庫呢
@董老師,咨詢的問題
老師,采購商品20000元沒有單價(jià)只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總報(bào)告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價(jià)10元/斤,我們單位給開出的是專票13%和9%兩類開給對(duì)方,但是供應(yīng)商開給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請(qǐng)問我想要每一個(gè)商品的單價(jià)的毛利率達(dá)到25%,那請(qǐng)問我要怎么去計(jì)算?求計(jì)算過程!?。?/p>
跨境電商退稅問題,有老師會(huì)嗎老師,兩家公司A公司自然人1持股50自然人2持股50,B公司自然1持股50自然人2持股50,這兩個(gè)A公司自然人1和B公司自然人1是同一個(gè)。這兩家公司屬于關(guān)聯(lián)公司嗎?樸
公司轉(zhuǎn)法人的備用金可以發(fā)出員工工資嗎?怎樣做憑證?
用香港公司來進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易,大陸采購,賣給印尼那邊,假如客戶那邊因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題,申請(qǐng)部分退貨退款,香港公司肯定少收這部分的貨款。那這個(gè)發(fā)票怎么開尼,之前全額開了,這個(gè)少收的美金,要不要和銀行香港銀行那邊告知一下,畢竟合同簽的,和收款的都對(duì)不上
假如,每個(gè)月都有一筆電費(fèi) 借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸 其他應(yīng)付款-XXX 也從未認(rèn)證過?后續(xù)如何處理
樸老師好,可以在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)更正申報(bào)2025.1-2025.7月的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?(不用跑稅務(wù)局去可以操作嗎?)
以代發(fā)工資形式給包工頭發(fā)放工資 包工頭只能代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票么 不能開工程服務(wù)嗎?樸
暫估入庫時(shí)根據(jù)什么來入帳呢?送貨清單跟入庫單嗎?要不要附在憑證后面?
您好,按照入庫單入賬的。
入庫單。送貨單附在憑證后面。
不附在后面可以嗎?
。我說的這些是附在憑證后面。
留在倉管那里
。需要放在會(huì)計(jì)憑證后面。
送貨清單和入庫單,倉管不拿過來,財(cái)務(wù)可以暫估入帳嗎?
那你按什么數(shù)據(jù)暫估呢?
倉管不拿過送貨清單和入庫單過來,財(cái)務(wù)可以暫估入帳嗎?
。您好,您需要有準(zhǔn)確入庫的數(shù)據(jù)。然后還有附件。在暫估。
倉管叫財(cái)務(wù)按倉庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)入帳,她說除了有發(fā)票的,沒有發(fā)票的就暫估入庫,就是沒有單據(jù)給財(cái)務(wù)這里。
會(huì)計(jì)正常做暫估就可以了。
然后把相關(guān)的單據(jù)給會(huì)計(jì)做帳用。