同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,請問做了一筆以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)到盈余公積?還是未分配利潤?
老師,請問下以前年度損益調(diào)整,做結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師,您好!審計進行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
請問,老師,我做了一筆分錄以前年度損益調(diào)增,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,要怎么調(diào)出來呢
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 是那樣嗎?
研發(fā)立項是3月份,但是實際開始是4月份,那3-4月這個期間的費用可以做研發(fā)費用,費用化支出嗎
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個模塊進去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎
該筆損益是損失,請問分錄怎么寫?
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
我的以前年度損益調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤 不是本年利潤
是的,老師,但是,軟件系統(tǒng)自動結(jié)賬到本年利潤里了,我才發(fā)現(xiàn)
你先沖減本年利潤的 再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤