你好 你比如你不含稅的金額是100,不考慮其他因素 增值稅100*0.13 附加稅100*0.13*0.12 企業(yè)所得稅100*0.05 利潤(rùn)100*0.3
老師你好,我想問(wèn)一下增值稅13%加附加稅12%加印花稅萬(wàn)分之三再加5%的企業(yè)所得稅總共稅點(diǎn)是多少,不會(huì)算,麻煩老師幫算一下
老師,綜合稅率怎樣計(jì)算出來(lái)的?比如:增值稅是13%,附加稅分別是7、3、2,所得稅是5%的話,綜合稅率是多少?
老師,開票加稅點(diǎn)如何計(jì)算?例如:公司增值稅稅率13%,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,毛利率30%。
老師,開票加稅點(diǎn)如何計(jì)算?例如:公司增值稅稅率13%,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,毛利率30%。要加多少的稅點(diǎn)才不會(huì)虧本?
老師你好,一般納稅人如果不算進(jìn)項(xiàng),需要加多少個(gè)稅點(diǎn)才不會(huì)虧?大致怎么算,我看了下網(wǎng)上這么算 增值稅稅率13% 附加稅稅率0.78% 企業(yè)所得稅稅率5% 合計(jì)18.78% 綜合稅負(fù)率=30%*18.78%=5.64%也就是多加5.64個(gè)點(diǎn),這樣對(duì)嗎。,那還有這個(gè)5.64個(gè)點(diǎn)是加在哪個(gè)稅點(diǎn)上?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒(méi)辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說(shuō)轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來(lái)交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問(wèn):租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺(tái)大設(shè)備,需要幾個(gè)貨柜來(lái)裝柜,我們公司沒(méi)有那么大的場(chǎng)地來(lái)裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會(huì)影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開票?我都看不出來(lái)她跟金屬類有相關(guān)
然后把所有的假起來(lái)嗎?意思是要加22.56%的稅點(diǎn)?這么高嗎?
是的,這個(gè)要加起來(lái)的
我看到有人是這樣算的,我理解不了,麻煩老師幫忙看看。(13?1.12+5)?30%=5.86%,說(shuō)至少加5.86%才不會(huì)虧本。
你看一下,你是要求把利潤(rùn)做進(jìn)去的