你好,是寫到一個T型賬應(yīng)交稅費里面,借方和貸方分別登記。
大家做賬的時候還把進項稅額和銷項稅額每個月轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目里面?
老師實操中3月份的賬,業(yè)務(wù)3和業(yè)務(wù)4登T型賬的時候應(yīng)該怎么登這個應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅
你好,老師畫T型賬的時候, 應(yīng)交個人所得稅,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 和應(yīng)交稅費未交增值稅 是寫在一起嗎?
登T型賬時,登應(yīng)交稅費時候,進項稅額和銷項稅額分開寫還是寫到一個T型賬的應(yīng)交稅費里面,該怎么登
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項大于進項的時候,做會計分錄:借應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進項稅大于銷項稅額,可以退稅的時候,這個進項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?