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你好,老師畫T型賬的時候, 應交個人所得稅,應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 和應交稅費未交增值稅 是寫在一起嗎?

2023-05-22 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-22 12:47

你好,對的,是的,這里只寫一級科目就行。

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快賬用戶4003 追問 2023-05-22 12:50

應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅也是啊

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齊紅老師 解答 2023-05-22 12:52

對的,是的,也是在這里面。

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快賬用戶4003 追問 2023-05-22 12:52

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-22 12:53

不要客氣,工作愉快。

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你好,對的,是的,這里只寫一級科目就行。
2023-05-22
您好,這個不用,就是寫你前邊說的那個分錄。
2021-12-05
同學你好,是的,是需要寫兩步的;
2021-01-05
你好,月末看應交稅費-應交增值稅的期末如果在借方,是留抵,不用做分錄,如果在貸方,是要交增值稅,才做轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-02
您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應交稅費-未交增值稅
2021-04-12
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