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大家做賬的時候還把進(jìn)項稅額和銷項稅額每個月轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目里面?

2022-02-12 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-12 23:21

不用,差額結(jié)轉(zhuǎn)即可。月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 進(jìn)項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶5960 追問 2022-02-12 23:28

不結(jié)轉(zhuǎn)那進(jìn)項和銷項的金額不都掛在賬上了?

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齊紅老師 解答 2022-02-12 23:48

會計準(zhǔn)則不要求結(jié)轉(zhuǎn),你不想掛那自己要結(jié)轉(zhuǎn)也行

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不用,差額結(jié)轉(zhuǎn)即可。月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 進(jìn)項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-02-12
對的,同學(xué),你的理解是正確的
2024-01-11
你好,月末看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的期末如果在借方,是留抵,不用做分錄,如果在貸方,是要交增值稅,才做轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-02
?你好1.? ? 你? 參考附件的分錄來結(jié)轉(zhuǎn)? ?2.? ? 你正常是你勾選后結(jié)轉(zhuǎn); 你要確定金額才好做結(jié)轉(zhuǎn)金額的??
2022-06-07
最好是結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)完了沒有余額,你核對起來也方便。
2022-12-12
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