只沖稅,不沖固定資產(chǎn)的
您好,我單位購入固定資產(chǎn),進項已抵扣,過了一個月又賣出了,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?會計分錄怎么做?
老師,請問我公司四月份購入灶具和吸油煙機,做固定資產(chǎn)了,進項稅額已抵扣勾選,5月份發(fā)現(xiàn)抵扣錯誤,要進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,需要把4月的固定資產(chǎn)分錄沖回嗎?具體怎么做分錄
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認證抵扣發(fā)票進項,做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產(chǎn)負債表時,應交稅費的貸方出現(xiàn)了負數(shù),我是需要做一筆分錄轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)的借方,那后面我需要抵扣這一筆進項稅額該怎么做分錄呢,先轉(zhuǎn)出然后怎么做呢?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細問一下,同一個問題問了這么多遍,每次回答都不一樣
老師好,我是一般納稅人得企業(yè),我現(xiàn)在收到一筆16年法院退款4400,該退款為當時的訴訟受理費8800,現(xiàn)在法院退回一半4400,我該怎么入賬
老師您好,中級經(jīng)濟法中,行政訴訟有哪些?行政復議有哪些?每次出現(xiàn)這個題根據(jù)做過的去理解,都會出現(xiàn)答案差一點,麻煩老師給個標準一點的各自有哪些,謝謝
自產(chǎn)自銷雞蛋,免征企業(yè)所得稅嗎?
老師 有一筆6月的預付賬款 7月銀行存款付清 記到長期待攤費用了,看到因為這筆數(shù)科目余額表期初和本期借貸都不平,正常嗎?還是我科目不對?我是借:長期待攤費用 貸:預付賬款 銀行存款
公司收到一張半夜開的發(fā)票沒事吧
老師,我們是園林綠化公司,項目在武漢,購進的苗木是從大慶安達購進的,稅局要求我們提供四流,我們只有購銷合同,購銷轉(zhuǎn)賬憑證,購進發(fā)票,但是需要的物流信息,我們沒有,我應該怎么處理呢
老師,我們在2月收貨原材料,但是票是3月收到的,那我們?nèi)胭~時間是2月還是3月呢
公積金我在工資里扣一部分,為什么它還會補同樣多的錢,補錢真的有這么好嗎
甲企業(yè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)乙產(chǎn)品,一依次經(jīng)過三道工序,每道工序的輔助材料消耗定額分別為12kg,16kg,22kg。月末完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品采用約當產(chǎn)量法(加權(quán)平均法)分配成本。假設該輔助材料在每道工序加工程度到本工序的60%時一次性投入,目前各工序月末在產(chǎn)品的數(shù)量分別是100件、80件、60件、平均完工程度分別為30%、50%、80%,最終完工產(chǎn)品152件。假設輔助材料費用的月初在產(chǎn)品金額為4200元,本月投入輔助材料為23544元,則本月完工產(chǎn)品應分配的輔助材料費用為( )元。 A.17454.83 B.18240 C.19891.92 D.23638.39 這個怎么計算,計算思路如何?
老師,我公司是一般納稅人,主要是運營菜市場的市場管理公司,因為主營業(yè)務收入是攤位費和市場周邊的商鋪收租,其中攤位費因為是利民的,申請了簡易征稅,那么我公司是所有的進賬都不能抵扣嗎? 我們公司委托了了其他物業(yè)公司A做運營,所以每個月的物業(yè)費是主營業(yè)務成本,那么A開進來的專票我能抵扣嗎?
借方是什么?貸方是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?貸方金額是稅額吧?之前的固定資產(chǎn)數(shù)值是不含稅金額嗎
借方是進項稅額負數(shù)