您好,是哪方面的發(fā)票了?
老師,你好。我公司的房租是4月份到期。我做賬攤銷的時候也是做到4月份,但是6月份我們才交房租。5月份做賬的時候可以做5月份攤銷嗎?
你好我問一下實務(wù)中6月份收到的進項發(fā)票可以放在8月份抵扣使用嗎
老師你好,我已經(jīng)刪除到6月份了,就留7月份就可以了,對嗎?
老師你好,個人所得稅是5月份發(fā)放4月份的工資,6月份申報5月發(fā)放的工資不
老師你好,就是我們九月份購買的貨物,十月份他們才開具發(fā)票,我的9月份做賬里面可以把10月份的發(fā)票做到9月份里嗎?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
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成本票的
你5月做了暫估沒有了?