你好;? 不一致; 要看什么原因;? 不一致的話; 如果調(diào)整了跨年損益導(dǎo)致的; 要披露說明原因的??
老師,我想問一下,19的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)期末數(shù)和19年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)期末數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在就導(dǎo)致我按照了前期季報(bào)數(shù)據(jù)入賬,今年報(bào)20年的年報(bào),期初數(shù)就不一致,請(qǐng)問怎么解決??
老師,我問下,2019年審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額是否應(yīng)該和2020年的期初余額一致 如果不一致怎么辦呀 是不是要重新出具審計(jì)報(bào)告的
公司2021年度賬務(wù)在審計(jì)中 報(bào)今年一季度資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)屬于21年期末數(shù)據(jù)是還是未審計(jì)的 .數(shù)據(jù)后面審計(jì)完21年末資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)會(huì)有變動(dòng).那這樣對(duì)第一季度這樣申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表是不會(huì)有影響吧
老師,請(qǐng)問20年度的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)期末數(shù)與21年年初報(bào)表固定資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)期初數(shù)不一致,現(xiàn)在要做21年度的報(bào)表審計(jì)。這種情況應(yīng)該怎么處理?
審計(jì)年報(bào)。老師請(qǐng)問一下,審計(jì)年報(bào)有19年期末和20年初數(shù)據(jù)不一致。這樣會(huì)導(dǎo)致什么影響
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,您好!2月份的賬上我把其他應(yīng)收款——支付房公積金,寫成了其它應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保,現(xiàn)在4月份才發(fā)現(xiàn),該怎么調(diào)賬呀?
老師,貿(mào)易公司有多種商品,怎么計(jì)算季度企業(yè)所得稅?
老師,我們更正了23年年報(bào),補(bǔ)繳納了稅額還有滯納金,請(qǐng)問這筆分錄在25年怎么操作
我想問一下,我們公司是運(yùn)輸公司,我公司旗下有很多掛靠車,個(gè)人掛靠的車?yán)佑驼镜呢洠M(fèi)用怎么結(jié)算
老師請(qǐng)問這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么做,先要把發(fā)票給客戶,客戶把2999元轉(zhuǎn)到政府的專有賬戶,政府等補(bǔ)貼下來(lái),一起轉(zhuǎn)3999給我們,這里有政府補(bǔ)貼,還有舊車抵扣的,不知道怎么做分錄
第六問 丙公司是公眾利益實(shí)體嗎 或者說如何區(qū)分公眾利益實(shí)體
老師,企業(yè)想改企業(yè)會(huì)計(jì)制度怎么改,由小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改成一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用和專管員報(bào)備嗎
沒有結(jié)束提問,也沒有評(píng)價(jià)的地方,怎么給五星好評(píng)老師
老師,是不是匯算清繳只能做計(jì)提在2024年的費(fèi)用,比方說25年2月份計(jì)提了2024年的福利費(fèi)
是往來(lái)科目,就是借貸不一致,一個(gè)科目的合計(jì)金額是一致的。賬不是同一人做的,導(dǎo)賬的時(shí)候?qū)е碌牟灰恢隆?9年已出報(bào)告。那20年怎么辦。
你好; 不一致; 去查看原因; 是不是借貸方方向或者? 金額不對(duì);如果不對(duì);? 要做調(diào)整科目的
原因是有幾家單位是有借又有貸,有的是單位寫錯(cuò)了,有的不明白為什么為有這數(shù)字,就是19年導(dǎo)賬出去的數(shù)字錯(cuò)誤。19年已經(jīng)出了報(bào)告。
你好1;? ?那你就去調(diào)整下; 最好是做一個(gè)明細(xì)表? ;然后去23年處理 調(diào)整下??