你好 ;你調(diào)整下科目即可;? 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款; 這樣就對了 ; 摘要寫 調(diào)整某憑證號
應(yīng)收帳款貸方余額,怎么調(diào)?貸方余額差3萬,其實是平了
老師你好,其他應(yīng)收賬款余額在貸方的要怎么平帳呢?
老師,上一年的應(yīng)收帳款做到其他應(yīng)收款科目了,現(xiàn)在是應(yīng)收帳款是貸方余額,其他應(yīng)收款是借方余額,要怎么做才能把帳平了
老師我在對科目余額時發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因為是加工費,個人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費用一加工費2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費2694.60,借:其他應(yīng)收款一個人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時:借:制造費用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費用(藍字)貸:其他應(yīng)收款(藍字),為什么票已收到都還有余額在,這個分錄對不對
老師你好,請問帳上其他應(yīng)收款貸方余額,在報表中可以調(diào)到其他應(yīng)付款嗎?還有其他應(yīng)付款是借方余額,可以調(diào)到其他應(yīng)收款去嗎?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費用走的是銷售費用-租賃費-車輛租賃費嗎
老師,去年的電費,這個月才開發(fā)票,可以記到這個月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進項稅認證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認收入,那本月進項認證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進項不抵扣,交一些增值稅
裝修費一次性入了長期待攤費用4萬,什么情況下可以分攤,怎么做分錄
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
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