你好!比如, 借:現(xiàn)金(應(yīng)收賬款) 10300 貸:固定資產(chǎn)清理 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅 300 減按2%征收增值稅,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(減免稅款) 100 貸:營(yíng)業(yè)外收入 免稅收入 100?
我公司為一般納稅人,銷售自己今年購(gòu)買的小汽車,是按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅嗎?請(qǐng)問原來購(gòu)買時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額影響抵扣嗎?繳稅部分的詳細(xì)分錄如何做?
老師,我公司把賬上的車賣了,怎么做賬,當(dāng)時(shí)沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可以享受簡(jiǎn)易征收按3%減按2%征收增值稅,賣了8000元
請(qǐng)教,出售公司使用過的固定資產(chǎn) (汽車)末開銷售票。當(dāng)時(shí)購(gòu)買時(shí)進(jìn)項(xiàng)也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當(dāng)時(shí)購(gòu)買時(shí)分錄: 截止12月 累計(jì)折舊:17801.96 借:固定資產(chǎn) - 汽車 :74336.28 - 購(gòu)置稅 :7433.63 -進(jìn)項(xiàng)稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
請(qǐng)教,出售公司使用過的固定資產(chǎn) (汽車)末開銷售票。當(dāng)時(shí)購(gòu)買時(shí)進(jìn)項(xiàng)也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當(dāng)時(shí)購(gòu)買時(shí)分錄: 截止12月 累計(jì)折舊:17801.96 借:固定資產(chǎn) - 汽車 :74336.28 - 購(gòu)置稅 :7433.63 -進(jìn)項(xiàng)稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
公司賣使用過的汽車,當(dāng)時(shí)購(gòu)入小汽車時(shí)候 沒抵進(jìn)項(xiàng) 我可以3%減按2%交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師一般納稅生產(chǎn)制造業(yè),增值稅稅負(fù)率一般多少啊,怎么計(jì)算
計(jì)提社保的分錄怎么寫? 銀行實(shí)發(fā)是7798.65。 公積金是個(gè)人部分500。 社保個(gè)人承擔(dān)部分2274.25 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?
立項(xiàng)模板這種有嗎 是自己內(nèi)部的嗎
老師,公司在準(zhǔn)備注銷,但是其他 應(yīng)收款在法人名下,這個(gè)應(yīng)怎么處理(法人不可能也沒有錢把這個(gè)錢退了)
老師,3月收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,5月發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)有誤,金額無誤,銷售方作廢后開了一張金額相同的藍(lán)字專用發(fā)票。這種情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師 我有一家個(gè)體戶 這個(gè)季度開票不含稅金額20萬 進(jìn)項(xiàng)票才17000,我要是沒有其他進(jìn)項(xiàng)啦,我需要交多少個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
你好老師,我公司購(gòu)買貨物支付80萬元,收到庫(kù)存商品75萬元,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票60萬元如何作分錄
關(guān)于軟件即征即退,進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)倐浒副砣绾巫?/p>
我們是一般納稅人,對(duì)方?jīng)]要發(fā)票,只開了收據(jù)
也是這樣做賬嗎?報(bào)稅怎么報(bào)?
你好,你要開了發(fā)票才行,不然稅務(wù)局他不會(huì)認(rèn)定你簡(jiǎn)易征收的