你好同學,你們不存在的,你們今年購買的車今年出售正常交稅,那個政策是09年前購買的車的政策
我公司為一般納稅人,銷售自己今年購買的小汽車,是按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅嗎?請問原來購買時的進項稅額影響抵扣嗎?繳稅部分的詳細分錄如何做?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產在構建時未抵扣過增值稅進項稅額則其出售時,增值稅的處理是( ) A 按13%的稅率征收 B 按9%的稅率征收 C 按3%的征收率征收 D 按3%的征收率減按2%征收 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,按照簡易辦法征稅的,按3%的征收率減按2%征收的正增值稅,減征的1%應該計入() A 公允價值變動損益 B 營業(yè)外支出 C 其他綜合收益 D 其他收益 t3小規(guī)模納稅人購買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價值是10000元。 A對 B錯 t4一般納稅人購買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價值是11300元。 A對 B錯 t5小規(guī)模納稅人購買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價值是11300元。 A對 B錯 t6一般納稅人購買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價值是10000元。 A對 B錯
單選 根據(jù)增值稅的有關規(guī)定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的運貨汽車,可以按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的除固定資產以外的物品,按照簡易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購入的、抵扣進項稅額的舊機器設備可以按照簡易辦法依照3%征收率減按2%計算繳納增值稅 請問此題ABD選項為什么不對
納稅人購進或者自制固定資產時為小規(guī)模納稅人,認定為一般納稅人后銷售該固定資產,可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,同時可開具增值稅專用發(fā)票。請問這個是對的嗎?
2022年8月13日,愛德公司將2009年之前購入的原總經理上下班開的小轎車出售,購買方支付了相關價稅款項60,000元。根據(jù)活動描述,編制記賬憑證。注意:1.為簡化處理,固定資產處置關注“發(fā)生的清理收入”核算,"固定資產轉入清理”、“發(fā)生的清理費用””清理凈損益處理”暫略;2.愛德公司的小轎車用于個人消費,購進時不能抵扣進項稅額,出售時使用簡易辦法依3%征收率減按2%征收;簡易計稅減免的1%屬于增值稅減稅項目,稅收補貼款計入“營業(yè)外收入”。3.該筆業(yè)務按照”收取款項“和”增值稅減稅補貼“完成核算處理。
請問,12月份開的專票,說是超過3個月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個人所得稅,客戶自行申報可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產計稅基礎填什么數(shù)?資產原值嗎?
老師個體戶賣調料的庫存300多萬算大嗎
沒有發(fā)票的固定資產折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產稅
意思是我公司銷售今年買的汽車還是按照13%繳納增值稅是嗎?
你好同學是的,你們現(xiàn)在不可以用那個政策,你們不合格,就是13%