您好,社保該填還是填寫的
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當(dāng)于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師,我們有個員工,是一月份來的,來時候跟他說試用期三個月,試用期過了給交社保,現(xiàn)在試用期一過,這個月報社保就得給他報了,但是她要把一月到三月的社保補(bǔ)上,自己部分和公司部分全部她自己拿,問我能不能補(bǔ),我不知道這要是補(bǔ)上了,公司部分我能稅前扣除嗎?因?yàn)樵囉闷谄陂g外賬我沒有給他報工資和個稅
請教老師一個問題,個稅App中員工2021年11月和12月的收入合計(jì)11950元,已申報稅額合計(jì)是0,現(xiàn)在做匯算清繳需要填專心附加扣除信息就行了吧?
老師,我現(xiàn)在才知道個稅是收付實(shí)現(xiàn)制,打算調(diào)整過來,這月個稅就0申報,附加扣除和社保要填嗎?
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
我們公司是當(dāng)月底發(fā)放上月工資,之前都是當(dāng)月就申報了上月工資(但是未發(fā)),我現(xiàn)在調(diào)整就這個月 0申報,附加和社保正??鄢?,這樣是可以的,對嗎?
沒問題,你這么調(diào)整是可以的
稅務(wù)會不會打電話問這個月為什么是0申報?恐懼他們
這個有可能會問你這個可以,到時候解釋一下應(yīng)該就可以
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評
個人承擔(dān)社保部分是不應(yīng)該等發(fā)放的時候才需要填,因?yàn)槎紱]有實(shí)際扣啊,只是公司代繳了
你填寫其實(shí)也沒啥是的