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Q

老師,請問我們是一般納稅人,5月份開了一張1個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票,已在6月沖紅,現(xiàn)在報(bào)5月份的稅,附表一數(shù)據(jù)帶不過來,該如何填報(bào)稅?

2023-06-13 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-13 09:49

同學(xué)你好 直接填寫就可以了

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快賬用戶3322 追問 2023-06-13 09:50

填哪一行?都是一般納稅人的稅率,沒有一個(gè)點(diǎn)的稅率

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齊紅老師 解答 2023-06-13 10:01

同學(xué)你好 你得填寫在正確的稅率欄 稅局給你核定的稅率是多少你填寫在對應(yīng)的那里

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快賬用戶3322 追問 2023-06-13 10:11

開了1個(gè)點(diǎn),填13個(gè)點(diǎn)稅率,沖紅也是沖的1個(gè)點(diǎn),這種可以?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 10:25

同學(xué)你好 紅沖了再開正確的就可以

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同學(xué)你好 直接填寫就可以了
2023-06-13
你好,這個(gè)你要去稅務(wù)局上門填表申報(bào)。
2023-06-13
你好 小規(guī)?;蛞话慵{稅人互轉(zhuǎn)后,有紅沖之前發(fā)票的特殊情況,增值稅暫時(shí)網(wǎng)上不支持申報(bào),需要去稅局大廳申報(bào)呢。
2021-06-10
同學(xué),你好 不用特別操作,已開票軟件里面的金額為準(zhǔn)
2022-05-18
您好,這個(gè)您得跟專管員溝通處理
2022-05-21
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