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我們5月份是小規(guī)模納稅人,5月份的時候開了一張13200的服務(wù)票,然后6月份變成一般納稅人了,現(xiàn)在要填增值稅納稅申報表這個我應(yīng)該往哪填

2022-07-14 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 12:52

?你好; 你要去稅務(wù)局大廳報哈; 你這個沒法在系統(tǒng)報的??

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快賬用戶2875 追問 2022-07-15 07:43

那我需要帶什么資料

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齊紅老師 解答 2022-07-15 08:41

你好,帶著申報表和公章,經(jīng)辦人身份證去大廳處理

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?你好; 你要去稅務(wù)局大廳報哈; 你這個沒法在系統(tǒng)報的??
2022-07-14
你好 不填寫 不是一個系統(tǒng)的
2021-07-13
您好,是的,還得填寫
2021-06-03
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報表,之前交過稅沒 ,之前學(xué)員問稅局反饋回復(fù)說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報了,,還是直接可以一般納稅人簡易計稅3% 下面去負(fù)數(shù)申報 減免表減征額按2% 負(fù)數(shù)去填寫,
2021-05-13
您好,這個不是7月份還沒有開票嗎
2024-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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