你好,是的,開電費的發(fā)票就可以了,讓他們開給你們。
我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們?nèi)藛T不夠,從別的勞務(wù)派遣公司買了50萬人工,對方給我們開差額發(fā)票了,我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班,工廠給我們費用是60萬,我們怎么給工廠開具發(fā)票?具體的會計分錄怎么做
老師,請問一下我們公司在國內(nèi)才采購蘋果100萬,然后給加工廠加工成果汁,加工廠收取加工20萬,然后加工廠開20萬發(fā)票給我們。請問一下這批蘋果作價給加工廠是不是要開發(fā)票呢?還是不用開具發(fā)票直接把這批蘋果給加工廠,加工廠就開出加工費20萬就可以了呢?這個具體的流程是怎么樣的呢?
我單位租用房東部分廠房,房東每月去開具電費增值稅發(fā)票,有包含我單位的電費,然后他再開具電費增值稅發(fā)票給我們,但要求我單位需額外貼3個點的個人所得稅給他,不明白為什么,這個需要給他嗎
咨詢一下老師,我們是物流公司,我們承接工廠的貨物運輸,然后我們給第三方物流發(fā)貨,我們開發(fā)票給工廠開什么類型的發(fā)票
如果我們工廠是從別人工廠接的電,然后需要對方一共發(fā)票,這個需要開具什么類型的發(fā)票,?電費的發(fā)票嗎?但是單利公司給他們開具的是一張整體的票
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進(jìn)項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
他們公司能去稅務(wù)局開具電費的發(fā)票給我們?
你好,你好,因為這個東西長期都要開,所以還是要去變更營業(yè)范圍。
目前的情況是,我們接了他們的電,他們以正常電費高一點的金額收我們的電費,我們現(xiàn)在入賬需要發(fā)票,他們開具不了電費的發(fā)票,因為他們是木材廠,如果他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,能開具什么項目,我們?nèi)胭~才符合規(guī)定?
你好,就是要開電費。去增加物業(yè)管理的營業(yè)范圍,然后開電費就好了。
對方不想去增加范圍沒因為就3個月,所以對方個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,能開具什么項目合理?
你好,如果就三個月的話,你可以直接開就好了。
對方個人直接去稅務(wù)局代開電費發(fā)票?
你好,不是,是企業(yè)直接拿發(fā)票開就好了。