你好,如果是委托加工,簽一個委托加工協(xié)議后,直接發(fā)給對方加工,只付加工費給對方,對方開加工費發(fā)票給你.
老師,請問一下我們公司在國內才采購蘋果100萬,然后給加工廠加工成果汁,加工廠收取加工20萬,然后加工廠開20萬發(fā)票給我們。請問一下這批蘋果作價給加工廠是不是要開發(fā)票呢?還是不用開具發(fā)票直接把這批蘋果給加工廠,加工廠就開出加工費20萬就可以了呢?這個具體的流程是怎么樣的呢?
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發(fā)票,但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應收國外公司3萬元,請問老師我們這個業(yè)務的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝老師了
老師你好,我想問一下,外貿公司自購原料委托加工廠加工,現(xiàn)在加工廠只給我們開加工發(fā)票,這一筆貨物我們就無法退稅了,這樣的話,我們自購原料與加工費是否都需要做進項轉出呢?轉出的稅 額是否計入主營業(yè)務成本里呢?
撲老師,我問一下,我們有一個模具是首次出口的,但是模具制作過程中有個設備我們自己工廠沒有需要外加工的,然后去外面加工的,然后開給我們加工發(fā)票,這樣也可以退稅吧?
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產飲料行業(yè)是從哪個步驟確認開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應付的數(shù),他說包括2020年的應付賬款和預付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應付和預付賬款不給他錄明細啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務公司,工資我這邊發(fā),社保勞務公司交,收到勞務公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產型出口退稅,為啥我的報關單導入后,出口貨物勞務明細那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎扣除率計算抵扣
那么我們銷售果汁,加工廠給我們開加工20元發(fā)票是不是有點妥呀
你好,你的正常進項稅,沒有不妥的哈
但是我們聽別人說是這樣子的一個流程:我們先把蘋果給加工廠加工時,作價給加工廠,并原價開具發(fā)票給加工(叫做作價)然后加工廠加工好了,給我們開果汁發(fā)票,不是加工費發(fā)票,加工廠開的果汁發(fā)票金額是100+20=120元發(fā)票給我們,這樣子我們公司入庫時就是以120元的果汁成本入賬,我們銷售出去才有對應上銷售的是果汁。老師你說的那個我不太懂,那么你說加工廠只開來20元加工費發(fā)票,我們怎么做賬呢?這個流程也對應不上我銷售出去果汁呀?這樣子我們的賬只有蘋果成本和加工費,哪里又來果汁銷售出去呢?如果你說正常進項稅,沒有不妥的哈???請您說出流程,并做分錄給我看看可以嗎老師
你好,我說的委托加工,你買平果入賬,100萬,付加工費20萬,你入賬也是120萬.你這樣加工成果汁買,成本是一樣的.
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:應付賬款 發(fā)出加工 借:委托加工物資貸:原材料 付加工費 借:委托加工物資 應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:銀行存款 收回成品 借:庫存商品 貸:委托加工物資
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 發(fā)出加工 借:委托加工物資 貸:原材料 付加工費 借:委托加工物資 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 收回成品 借:庫存商品 貸:委托加工物資
老師你這樣子寫的分錄我還是不懂,能不能寫出分錄也把數(shù)字寫上呢?謝謝老師您了
借:原材料100 應交稅費-應交增值稅-進項稅9 貸:應付賬款109 發(fā)出加工 借:委托加工物資100 貸:原材料100 付加工費 借:委托加工物資20 應交稅費-應交增值稅-進項稅2.6 貸:銀行存款22.6 收回成品 借:庫存商品120 貸:委托加工物資120
那么老師我們發(fā)出加工 借:委托加工物資100 貸:原材料100 這個時候要開發(fā)票給加工廠嗎?
你好,不開發(fā)票,要簽委托加工協(xié)議書
那么這個收回成品 借:庫存商品120 貸:委托加工物資120 這個時候要有什么原始憑證入賬呢
你好,有送貨單的哈.
這個送貨單是加工廠給我們開的嗎
你好,你發(fā)出時,有發(fā)出清單,拿來做發(fā)出的憑證,收回成品時,有收回的送貨單,按收到的送貨單做憑證. 加工廠給你開送貨單,你用來點數(shù)驗收數(shù)量,再拿這個雙簽名蓋章的單做憑證