你好 本期抵扣 這也要填寫的?
上個月異地按次預(yù)交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報的時候,增值稅及附加稅附表4上,沒有自動帶出數(shù)據(jù),手動填寫的數(shù)據(jù)的話,預(yù)繳這塊是寫本期發(fā)生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計數(shù)據(jù)?
新接手一家一般納稅人公司,申報現(xiàn)金流量表時發(fā)現(xiàn)自動帶出的上期金額與現(xiàn)在自己從系統(tǒng)導(dǎo)出后用報表上期的6月減去3月后與電子稅務(wù)上出來的金額不一致,請問我是不是只報本期金額,上期金額別改了呀?
@郭老師,我發(fā)現(xiàn)4月的增值稅申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出的38.94元忘記在附表4的加計抵減的本期調(diào)減額那里填上3.89了,是不是要更正申報并繳納稅金和滯納金?
請問上月我去稅務(wù)大廳申報的增值稅的時候是負(fù)數(shù),我這個月自己在電子稅務(wù)局申報增值稅時,系統(tǒng)自動帶出來的銷售額和銷項稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項稅額嗎)?
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細(xì)表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準(zhǔn)確的多貼少補的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯了一個月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個稅只申報了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報個稅了,也不存在社保問題但是個稅申報沒有錯誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報關(guān)單只有cif價和美元運費已知,保費是000/0.08/1,怎么算這個保費?
老師 我在稅務(wù)官網(wǎng)把別人開給我們的發(fā)票點下入賬 發(fā)票的開票時間是20號 我入賬時間點成8號了 這個有什么影響
老師,我23年匯算清繳有所得稅可退的,我一直沒退,這個金額也沒做帳務(wù)處理,現(xiàn)在24年匯算清繳有補交所得稅的,然后我把以前的抵扣掉了,再補交了一部分,這個分錄應(yīng)該怎么做?
新辦企業(yè)投資總額這里怎么寫
老師,請問我這個2024年的年報,固定資產(chǎn)折舊是259821.8元,我們?nèi)ツ旯潭ㄙY產(chǎn)154383.22元,我們?nèi)ツ甑墓潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除,請問這個年報的固定資產(chǎn)怎么填了?我弄了好久都沒有填對
認(rèn)繳時間填的是24年,那工商年檢的時間也要填這個時間嗎?
23年投資其他企業(yè),投資款做的其他應(yīng)收款,25年投資的企業(yè)注銷,退回一部分,剩余不退的錢怎么做賬
公司購買銀行理財產(chǎn)品,科目該怎么掛?
本期沒有抵扣
這個出現(xiàn)這種情況是不是,稅務(wù)局的數(shù)據(jù)和我申報的數(shù)據(jù)對比不一致,我差0.02呢?
就是您上期可以抵扣的有0.02,如果你想抵扣也能抵是這個意思。
不想抵,可以直接填0是吧
不想抵實際抵扣的就填寫0。