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老師,如果我上月暫估了商品,這個(gè)月回來的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫存那里怎樣調(diào)整,我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少

2022-09-22 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-22 12:27

正確的處理是先紅沖暫估再做正確的就可以了??!

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快賬用戶9412 追問 2022-09-22 12:35

上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本也一起紅沖嗎

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快賬用戶9412 追問 2022-09-22 13:37

老師,如果我暫估了5元,發(fā)票是3元,我紅沖上月暫估應(yīng)該沖3元還是5元呢

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:59

你暫估是5元沖的就是5元,原來暫估多少按照原金額沖,再按照發(fā)票實(shí)際入賬!

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:01

結(jié)轉(zhuǎn)的成本同時(shí)沖!再按照紅沖后正數(shù)的科目結(jié)轉(zhuǎn)這樣做暫估才會(huì)平!

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快賬用戶9412 追問 2022-09-22 20:12

老師,結(jié)轉(zhuǎn)的成本同時(shí)沖,我6月暫估了商品,6月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,7月暫估發(fā)票回來,那我把6月暫估紅沖掉之后也要把6月結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本紅沖,然后在7月重新結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 20:23

嗯嗯是的同學(xué)!就是這樣的

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正確的處理是先紅沖暫估再做正確的就可以了??!
2022-09-22
您好,是的,上月那個(gè)暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)) 貸:庫存商品(負(fù))
2023-06-12
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個(gè)不能是負(fù)數(shù)
2023-05-09
你按實(shí)際收到的發(fā)票紅沖暫估的就可以了
2023-11-13
可以的按照你的思路走
2019-11-10
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